你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
老師,補交去年的企業(yè)所得稅,會計分錄怎么做
老師 補交的2018年企業(yè)所得稅,怎么做分錄啊,
老師,你好,補交去年企業(yè)所得稅和滯納金的會計分錄怎么做
老師補交去年的企業(yè)所得稅,怎么做分錄?
老師,補交23年企業(yè)所得稅107元,怎么做分錄
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師 我分錄是這樣做了三筆,為什么過賬以后,利潤表上是這樣顯示的
你好,利潤表是怎么顯示的呢?
我補了70塊錢
你好,這和投資收益沒關(guān)系的
這是我輸入的三個憑證,對嗎?
這個是自動結(jié)轉(zhuǎn)的
你好,憑證是對的。是不是利潤表公式不對?
老師系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的憑證是對的嗎?剛發(fā)的第4個
你好,這筆沒必要,因為沒有余額。
這個是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的 請教下:結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借 利潤分配未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 這個分錄是手動做一個,還是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,這個看具體軟件,如果軟件把以前年度損益調(diào)整算損益類科目,就是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)。
那我如果刪掉我輸入結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)了,報表上那個數(shù)據(jù)就是負(fù)的
你好,同學(xué)這樣做吧,直接? 借 利潤分配-未分配利潤? 貸 應(yīng)交稅費? 借? 應(yīng)交稅費? 貸? 銀行存款 把以前年度損益調(diào)整去掉
就是說不通過以前年度損益調(diào)整這個科目,最后算做是今年的稅費,對嗎?
你好,是的,是這樣的。
好的謝謝老師!!
不客氣,祝工作順利哦!