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老師,未開增值稅發(fā)票買的貨物,銀行付款了,怎么寫會計(jì)分錄

2021-10-24 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-24 10:20

你好同學(xué),你的意思是先付款發(fā)票還沒開回來嗎?

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快賬用戶5633 追問 2021-10-24 10:22

對,想把這些記入成本

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快賬用戶5633 追問 2021-10-24 10:22

要不成本太少,交的企業(yè)所得稅太多

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齊紅老師 解答 2021-10-24 10:24

你可以先暫估入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。等發(fā)票回來的時(shí)候再沖減暫估入庫。

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你好同學(xué),你的意思是先付款發(fā)票還沒開回來嗎?
2021-10-24
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
2021-04-09
同學(xué)你好 借:原材料 51000 貸:銀行存款 51000
2022-11-09
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 等發(fā)票到了 借庫存商品負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 再按照發(fā)票做就行
2023-08-18
如果是一個(gè)月,可以寫一個(gè)憑證上,如果不是,收到發(fā)票,借庫存,貸應(yīng)付賬款,付款是,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
2021-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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