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老師,公司賬上沒有汽車,但是法人的汽車有維修費(fèi),費(fèi)用已從銀行賬戶發(fā)給對(duì)方,怎處理賬務(wù),分錄如何做

2021-10-23 23:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-23 23:17

同學(xué),你好,直接當(dāng)做員工福利 借:管理費(fèi)用-員工福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款

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快賬用戶8711 追問 2021-10-23 23:18

還沒取得發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-10-23 23:25

那等確定發(fā)票再做費(fèi)用。先掛往來 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款

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同學(xué),你好,直接當(dāng)做員工福利 借:管理費(fèi)用-員工福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款
2021-10-23
你好,需要有汽車租賃協(xié)議的
2021-06-03
你好,之前做了固定資產(chǎn)的話, 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
2022-04-15
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-其他 貸:銀行存款
2023-09-20
你好1.? ? ? ?借固定資產(chǎn)貸銀行存款 2. 計(jì)入? 折舊 ;到時(shí)匯算調(diào)整折舊額? ?
2022-05-30
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