學(xué)員你好,補(bǔ)以前的, 凈額法:貸方——沖減營業(yè)外支出或成本費(fèi)用 總額法:貸方——其他收益或營業(yè)外收入
A與企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)無關(guān)的政府補(bǔ)助在利潤表營業(yè)外收支項(xiàng)目中列報(bào) B對于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助 企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇采用總額法或凈額法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 C與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助 選擇總額法的 計(jì)入其他收益或營業(yè)外收入 D與企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助計(jì)入其他收益 老師 這題為何有些不是補(bǔ)償以后計(jì)到遞延收益中嗎 沒這個(gè)可能 情況
與資產(chǎn)相關(guān)的: 凈額法:貸方——一次性沖(固定資產(chǎn))成本、費(fèi)用 總額法:貸方——其他收益或營業(yè)外收入 與收益相關(guān)的 凈額法:補(bǔ)以后:貸方——沖減成本費(fèi)用、營業(yè)外支出 總額法:補(bǔ)以后:貸方——其他收益或營業(yè)外收入 凈額法:補(bǔ)以前:貸方——沖減營業(yè)外支出 總額法:補(bǔ)以前:貸方——其他收益或營業(yè)外收入 這樣子的總結(jié)對嗎?
與收益相關(guān)的,補(bǔ)償過去的,總額法:借銀存,貸營業(yè)外收入或其他收益(如果是與日常相關(guān)是其他收益,與日常無關(guān)的比如自然災(zāi)害的賠償是營業(yè)外收入 凈額法:借銀存,貸相關(guān)費(fèi)用(營業(yè)外支出)如果是與日常相關(guān)是相關(guān)費(fèi)用,與日常無關(guān)的比如自然災(zāi)害的賠償是營業(yè)外支出。 被未來的:借銀存 貸其他收 ?如果是被未來的,現(xiàn)在不曉得滿不滿 足政府補(bǔ)助的條件(比如不知道能不能在這個(gè)園區(qū)干滿五年),先借銀存,貸其他應(yīng)付款。滿 足時(shí),借其他應(yīng)付,貸遞延收 益。等發(fā)生了相關(guān)費(fèi)用,借遞延收益貸相關(guān)費(fèi)用 老師我說的這些哪些有問題?
老師,這里業(yè)務(wù)1,應(yīng)該是貸:營業(yè)外支出還是,營業(yè)外收入?感覺都有道理,營業(yè)外支出的話,說明收到了政府補(bǔ)助用來沖以前的營業(yè)外支出。如果是營業(yè)外收入的話。怎么解釋呢?這筆業(yè)務(wù)總額法和凈額法下的處理一樣嗎?
M公司平時(shí)的利潤合成采用表結(jié)法。2021年12月末結(jié)轉(zhuǎn)收支前全年損益類戶的金額如下:主營業(yè)務(wù)收入9500000元(貸方)銷售費(fèi)用500000元(借方)其他業(yè)務(wù)收入200000元(貸方)管理費(fèi)用300000元(借方)投資收益500000元(貸方)財(cái)務(wù)費(fèi)用100000元(借方)公允價(jià)值變動(dòng)損益80000元(貸方)資產(chǎn)減值損失40000元(借方)營業(yè)外收入5000元(貸方)稅金及附加36000元(借方)主營業(yè)務(wù)成本6300000元(借方)營業(yè)外支出2000元(借方)其他業(yè)務(wù)成本120000元(借方)所得稅費(fèi)用720000元(借方)要求:計(jì)算M公司2021年度的下列指標(biāo)(列示計(jì)算過程)。(1)營業(yè)收入(2)營業(yè)成本(3)營業(yè)利潤(4)利潤總額(5)凈利潤
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì),2022年5月購進(jìn)飛機(jī)零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運(yùn)輸服務(wù),開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內(nèi)運(yùn)輸收入2000萬,國際運(yùn)輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費(fèi)收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應(yīng)繳納增值稅()萬元。請問進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點(diǎn)利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計(jì)提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),增值稅按收入申報(bào),那個(gè)人所得稅也是按這個(gè)繳納嗎
請問給勞務(wù)派遣的員工發(fā)防暑費(fèi)違規(guī)嗎?需要跟勞務(wù)派遣公司簽補(bǔ)充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個(gè)年的哪個(gè)文件號(hào)呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個(gè)季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
老師您好,有個(gè)客戶換了型號(hào),發(fā)票是四月份的已經(jīng)開過了,現(xiàn)在不紅沖發(fā)票直接開一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票可以開嗎?