你好 專票 可以抵扣增值稅的
老師你好,我想問(wèn)一下我是一般納稅人公司,我公司職工有走勞務(wù)派遣的,我收對(duì)方專票好還是普通發(fā)票好?
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是做維保的,成本就只有員工工資,員工工資是由勞務(wù)派遣公司代發(fā)的,勞務(wù)派遣公司開(kāi)給我們的發(fā)票是勞務(wù)派遣費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么做賬
老師 你好請(qǐng)問(wèn)下勞務(wù)派遣 我方派遣人到甲方 開(kāi)具差額發(fā)票,現(xiàn)甲方想走私賬不要發(fā)票 我司沒(méi)有私戶 他們打到公司 我們應(yīng)該怎么繳稅
您好,老師,我想問(wèn)一下,我是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,我公司發(fā)生的勞務(wù)派遣費(fèi)工人工資我開(kāi)的1%普票,勞務(wù)費(fèi)我開(kāi)的3%專票,這樣總的開(kāi)票額超了30萬(wàn),我想問(wèn)一下季度申報(bào)增值稅的時(shí)候我普通發(fā)票得交1%的增值稅嗎?還是普通發(fā)票因?yàn)槭枪と斯べY我可以扣除,扣除后不足30萬(wàn)增值稅就不用交了?
老師,你好!我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司招收勞務(wù)派遣員工,工資我們支付,收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的發(fā)票,要怎么入賬?
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費(fèi)收入8852元,研學(xué)旅行由某個(gè)教育公司承接,我司付對(duì)方4495元,這個(gè)4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說(shuō)符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬(wàn)一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺(tái)空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺(tái)空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵嗎?
老師好,我司為國(guó)有企業(yè),預(yù)防了對(duì)方單位一部分款項(xiàng),現(xiàn)財(cái)務(wù)需要發(fā)送對(duì)賬單,請(qǐng)問(wèn)對(duì)賬單有沒(méi)有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒(méi)有格式?
老師,貿(mào)易公司沒(méi)有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬上個(gè)月忘記申報(bào),如何補(bǔ)申報(bào),在哪申報(bào)
今天法人股東往公賬打款2萬(wàn)元,打款時(shí)備注注資款。現(xiàn)在把這筆錢(qián)退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
好的好的
不用客氣哦 工作愉快
老師,這個(gè)在稅務(wù)局那邊沒(méi)啥爭(zhēng)議吧?我怕要專票稅務(wù)局不讓
你們是一般計(jì)稅的嗎 是的話可以 生產(chǎn)辦公用的可以
老師,我們家是軟件科技公司
派遣的人是在外面施工的人員
你們是一般計(jì)稅嗎 是的話可以
老師你說(shuō)的一般計(jì)稅是不是就是當(dāng)期銷項(xiàng)—當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)啊?
對(duì)的 正常開(kāi)一般納稅人稅率的
我們可以開(kāi)13%和6%稅率
那你們就可以抵扣的