這個(gè)就按照九月份的時(shí)間填寫(xiě)。
請(qǐng)問(wèn),我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是按季度申報(bào)的,印花稅稅務(wù)局核定的是按月申報(bào),可以申請(qǐng)改為按季度嗎?第2個(gè)問(wèn)題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)合同,那我怎么申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅?
老師,我們是汽車(chē)租賃公司,我們的印花稅技術(shù)合同是按次申報(bào)的,我們分別在9月1號(hào)和9月3號(hào)開(kāi)了兩張發(fā)票,現(xiàn)在怎么申報(bào)印花稅,直接申報(bào)到一起可以嗎
我們小規(guī)模納稅人,印花核定按次申報(bào),合同落款8月2號(hào),8月25號(hào)確定合同。9月14給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票?,F(xiàn)在電子稅務(wù)局申報(bào)印花稅按次申報(bào)時(shí)間怎么寫(xiě)
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個(gè)公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級(jí)工作部署,自2022年3月起,我局對(duì)印花稅取消事前核定征收方式,請(qǐng)相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實(shí)申報(bào)印花稅?!? 我之前印花稅是按每月的采購(gòu)和銷(xiāo)售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納“購(gòu)銷(xiāo)合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購(gòu)和銷(xiāo)售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有這個(gè)(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
老師,我們2022年12月份的時(shí)候簽了兩份工程施工合同,和一份材料銷(xiāo)售合同,那我要怎么去繳納印花稅?稅局給我們核定的只有建設(shè)工程合同,然后我增加購(gòu)銷(xiāo)合同的印花只能按次去申報(bào),稅款日期又變成了2023年了?這種情況,應(yīng)該要怎么繳納印花稅
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
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麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買(mǎi)化妝品500元,發(fā)票為李三代開(kāi)的,銷(xiāo)售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒(méi)有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問(wèn)員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒(méi)上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫(xiě)0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫(xiě)?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn)
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝