你好周轉(zhuǎn)材料和固定資產(chǎn)銷售或處理掉,應(yīng)收賬款收回來,有依據(jù)證明收不回來的計(jì)入營業(yè)外支出,待攤費(fèi)用全部攤銷掉,該交的稅交了,最后銀行存款上的錢先退還股東投資款,再有多的付給投資者作為投資分紅

老師課上講的融資性固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理沒有聽明白。下面的分錄是這樣嗎? 借:固定資產(chǎn) 100w 貸:長期應(yīng)付款 100w 收到發(fā)票付款時(shí) 借:長期應(yīng)付款 11.7w 貸:銀行存款 11.7w ??? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ?? 貸:長期應(yīng)付款 ?? 問號(hào)出填什么呢?17w嗎?還是增值稅也分10期?
老師,想問一下子公司稅務(wù)注銷時(shí)賬上還有的銀行存款,應(yīng)收賬款,周轉(zhuǎn)材料,長期待攤費(fèi)用,固定資產(chǎn)凈值要怎么處理?沒有負(fù)債
、大華公司2020年12月31日有關(guān)賬戶發(fā)生額如下:賬戶借方余額賬戶貸方余額現(xiàn)金銀行存款應(yīng)收票據(jù)其他應(yīng)收款原材料生產(chǎn)成本庫存商品長期待攤費(fèi)用固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)100028000016500040000110000600001400004500039000094000短期借款應(yīng)付賬款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付股利其他應(yīng)付款長期借款累計(jì)折舊實(shí)收資本本年利潤2000008000065000110004000011000600004000078000038000合計(jì)1325000合計(jì)1325000要求:根據(jù)上述資料編制資產(chǎn)負(fù)債表。(10分)
老師,跟您請教一個(gè)賬務(wù)處理問題:這家公司在2020年收到一筆897300的補(bǔ)償款,當(dāng)時(shí)沒有做營業(yè)外收入,計(jì)入其他應(yīng)付款,而且是在另一家賬上進(jìn)行的處理,也沒有對固定資產(chǎn)下賬;2021年又收到對這筆資產(chǎn)的一筆補(bǔ)償款134459.82,這時(shí)進(jìn)行下賬處理(凈值為405310.53)。賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款 134459.82 其他應(yīng)收款 897300 貸:固定資產(chǎn)清理 405310.53 營業(yè)外收入 626449.29 這樣處理對不對?
老師好,想問一下,公司要注銷的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上還有其他應(yīng)收款和實(shí)收資本,其他應(yīng)收款該怎么處理?實(shí)收資本需要做什么賬務(wù)處理嗎?
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)


但是稅務(wù)注銷時(shí)這些還沒處理,怎么辦呢?所以交給稅局的報(bào)表上還留了這些
那就要補(bǔ)繳稅款了,材料和固定資產(chǎn)補(bǔ)稅,具體我建議先和專管員溝通一下
這個(gè)子公司本來就是虧損的,可以把這些過到母公司嗎?
你好增值稅和虧損無關(guān),轉(zhuǎn)母公司當(dāng)然可以的,但是稅逃不掉的
還有另外一個(gè)事,我們子公司的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)給母公司,收到母公司的錢,我們要子公司要交稅嗎
你好要的啊,這就是上面說的轉(zhuǎn)母公司去
那我們開發(fā)票給母公司怎么開?我說的是內(nèi)容
你好,是什么就開什么啊