你好 ;? ?是的。 可以認(rèn)證抵扣的。 已經(jīng)取消了360天限制了? ?
2019年8月份取得的增值稅專用發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在還可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,19年12月費(fèi)用類專票,今年認(rèn)證抵扣了,請問這個(gè)可以抵扣增值稅嗎?還有所得稅可以睡前扣除嗎?
收到餐費(fèi)發(fā)票的增值稅專用發(fā)票,可以認(rèn)證抵扣嗎
請問老師,2019年的增值稅專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在拿出來認(rèn)證可以嗎?
請問2019年費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票可以認(rèn)證,那么好抵扣嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會(huì)計(jì)賬,期初余額和累計(jì)發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬貨款,他們倒閉開不了票了,我們扣了稅點(diǎn)只付了兩萬,那少付的一萬記營業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負(fù)低
第3問里的第三小問,求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說明甲融資了,,假如利息6個(gè)點(diǎn),那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個(gè)問題 1:圖片是營業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會(huì)銷售商品,也會(huì)開商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買,會(huì)賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護(hù)套裝),當(dāng)前電子稅務(wù)局只開過6%的住宿服務(wù)費(fèi),如果銷售商品的話,營業(yè)執(zhí)照是不是沒有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開商品項(xiàng)目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當(dāng)月做了出庫單,是不是轉(zhuǎn)成本的時(shí)候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報(bào)廢的時(shí)候再攤銷,那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報(bào)表的時(shí)候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認(rèn)證,還是選跟銷項(xiàng)稅金額差不多的?
老師好!問一下關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬里的合計(jì)是對本月同方向借方的合計(jì)嗎?
一家賣農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請主播直播宣傳,請問怎么降低稅,是讓主播注冊個(gè)體戶 還是說直接做勞動(dòng)報(bào)酬,還有廣告費(fèi)抵扣怎么算
個(gè)人所得稅報(bào)全體公司所有人員的信息嘛?
老師22題,這句話后半句應(yīng)該是測試相關(guān)控制吧,而不是評價(jià)。
樂老師可以入賬嗎
你好 ; 可以入賬的。? 補(bǔ)做 到今年要走以前年度損益調(diào)整科目來處理的??
借:管理費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整 是這樣的分錄嗎
?你好 ;? 做? 借以前年度損益調(diào)整; 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ?
這個(gè)會(huì)影響到報(bào)稅嗎
?你好;? ? 這個(gè)? ?申報(bào)抵扣不影響的;? 會(huì)影響所得稅的? ? 因?yàn)闀?huì)調(diào)整利潤分配的??
樂老師我在匯算清繳的時(shí)候,要不要納稅調(diào)增?
你好 是的。 要調(diào)整的??
謝謝樂老師!
沒事的; 希望能幫到你?