應(yīng)納稅所得額=收入總額-成本、費(fèi)用及損失-起征點(diǎn)應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率
請(qǐng)問(wèn),個(gè)體工商戶申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的收入,要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎?
核定的個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅是按含稅收入申報(bào)嗎?
老師想問(wèn)下,比如說(shuō)甲公司一個(gè)A股東,成立一個(gè)個(gè)體戶,個(gè)體戶是按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅繳納個(gè)人所得稅的,那有什么稅收優(yōu)惠的嗎,然后到時(shí)這個(gè)A股東的工資薪金是可以正常在甲公司按工資薪金申報(bào),個(gè)體戶的就按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得分開(kāi)申報(bào)?
老師,想問(wèn)一下個(gè)體工商戶按實(shí)際收入申請(qǐng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的計(jì)算公式
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶稅種是經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)體戶一個(gè)季度收入是10萬(wàn),在申報(bào)個(gè)稅時(shí),個(gè)體工商戶的收入就是經(jīng)營(yíng)者的收入直接報(bào)還是按工資數(shù)報(bào)個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得
老師您好,2022年4月補(bǔ)報(bào)申報(bào)表車子未開(kāi)票收入,2022年5-12月增值稅申報(bào)表都更正了,2023-2025年需要更正重新刷新數(shù)據(jù)嗎,我只更正了2022年申報(bào)2025年8月里面有留抵很多這是什么情況呀
不具有重大影響和控制的長(zhǎng)期股權(quán)投資,用什么法來(lái)后續(xù)計(jì)量?
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開(kāi),溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒(méi)有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開(kāi)始有銀行流水,6月份開(kāi)通稅務(wù),沒(méi)記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
我們是定期定額,但是超過(guò)了按實(shí)際申報(bào)
同學(xué)你好那就是上面的公式哦
不是的,我們按收入申報(bào),稅率表有個(gè)超額累進(jìn)的公式,我想看一下這個(gè)公式
你是說(shuō)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的稅率表吧
應(yīng)納稅所得額=收入總額-成本、費(fèi)用及損失-起征點(diǎn)應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率公式就是這個(gè)公式