你好,對公帳只包括銀行賬,不包括現(xiàn)金才是啊?
銀行日記賬和銀行對賬單怎么區(qū)分呢,我不知道這兩個哪個是企業(yè)做的帳,哪個是銀行做的帳
老師好,我想問下,我做藥店的帳,以前都沒有做銀行帳,老板想從1月份開始做銀行帳,怎么做,老板打的銀行回單只有付出去的,沒有進(jìn)錢的單,那銀行存款這個科目下就沒有存款呀,怎么做分錄,而且?guī)齑娆F(xiàn)金負(fù)了10多萬,怎么才能把現(xiàn)金做平 1月10號左右清零過一次銀行帳戶,是從10號后開始做銀行帳嗎,那到月底銀行對賬單上會不會有10號以前的記錄,
對公帳分為銀行帳和現(xiàn)金帳我想問一下是要怎么做賬這兩個帳本是要登記什么業(yè)務(wù)
請問老師,一家廣告公司成立三年沒記過帳(兩個合伙人)外賬給記賬公司做的,現(xiàn)在要求把這三年的內(nèi)帳捋清楚,但是缺少票據(jù),沒有銀行帳,現(xiàn)金賬。請問老師該從哪方面著手?
銀行帳對不上怎么辦,之前是代理記賬公司做的帳,他們賬上的銀行存款余額和銀行對賬單的不一致,我這個月剛接過來,怎么處理?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
那現(xiàn)金帳是負(fù)責(zé)什么業(yè)務(wù)和銀行帳是負(fù)責(zé)什么業(yè)務(wù)呢
你好 現(xiàn)金賬:負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的增加,減少,期末余額情況 銀行帳:負(fù)責(zé)登記銀行存款的增加,減少,期末余額情況
那就假如說我今天微信收款2000開了發(fā)票就計入現(xiàn)金帳如果是轉(zhuǎn)入公司賬戶就計入銀行帳這意思對嗎
沒有開具發(fā)票的就計入私帳
你好 **收款,通過其他貨幣資金科目核算,而不是庫存現(xiàn)金 如果是轉(zhuǎn)入公司賬戶就計入銀行存款賬簿 沒有開具發(fā)票的,也需要做無票收入申報才是的?