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Q

請問老師:招標代理公司,開具服務發(fā)票,收到服務費,會計分錄怎么寫?結轉(zhuǎn)成本分錄又該怎么寫?

2021-10-21 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-21 11:13

你好 ; 借管理費用 或者成本 -服務費貸銀行存款 ;? ? ?借主營業(yè)務成本 -? 工資貸應付職工薪酬-工資? ?

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快賬用戶3034 追問 2021-10-21 11:18

收到服務費:借,銀行存款;貸,主營業(yè)務收入,應交增值稅銷項稅 計提工資時:借,勞務成本;貸,應付職工薪酬 結轉(zhuǎn)成本時:借,主營業(yè)務成本-工資 -評審費用等,這個金額怎么確定呢?全部工資?

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快賬用戶3034 追問 2021-10-21 11:19

我這樣寫分錄對嗎?結轉(zhuǎn)成本時金額怎么確定?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 11:24

你好 ;? ? ? ? 是的。? ?你可以按你員工工資? 比如? ?屬于服務人員的工資做成本。 日常辦公費和 領導的工資計入管理費用去;??

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快賬用戶3034 追問 2021-10-21 11:26

那結轉(zhuǎn)成本后付原始憑證也在付工資表和評審費嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 11:29

你好; 是的。? ?就附這些就可以了? ?

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你好 ; 借管理費用 或者成本 -服務費貸銀行存款 ;? ? ?借主營業(yè)務成本 -? 工資貸應付職工薪酬-工資? ?
2021-10-21
你好,你們單位投標發(fā)生的,借管理費用、辦公費等待銀行存款。
2024-07-11
你好做借管理費用-招標費? 貸銀行
2021-07-19
同學,你好,把借管理費用-服務費貸預付賬款這筆做負數(shù)分錄,收到發(fā)票再做正數(shù)分錄
2023-01-13
您好, 做無票收入 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入應交稅費,應交增值稅 申報表填寫表一無票收入里
2020-09-15
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