你好同學(xué),一般是按月申報(bào)
請問老師,小規(guī)模公司的工會(huì)經(jīng)費(fèi),季度申報(bào),是按一個(gè)季度公司工資總額申報(bào),還是,按3月的平均工資申報(bào)啊
請問工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按季度申報(bào)嗎?為什么我的稅員說是按月,二月份我進(jìn)去通用申報(bào)里面沒找到工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)的頁面?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)按季申報(bào)還是按月申報(bào)
按季申報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi),是按季度工資總額填寫申報(bào)嗎?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào)依據(jù)季報(bào)的按上季度發(fā)的報(bào),按月申報(bào)的是上月的工資報(bào)對嗎,季度的是要平均數(shù)嗎
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
公司就兩個(gè)人 一個(gè)人0工資 一個(gè)拿基本工資 這個(gè)可以0申報(bào)嗎?
比如說 七月份新進(jìn)員工 試用期 也要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎? 現(xiàn)在納稅申報(bào)十月份申報(bào)九月份的 前面七月八月都按0申報(bào) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)要補(bǔ)申報(bào)嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)按當(dāng)月實(shí)發(fā)工資總額繳納,你只要報(bào)工資,就要申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)
可以一個(gè)季度一起報(bào)嗎?
看你核定的,一般工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是月報(bào)
前面兩個(gè)月沒交咋報(bào)
直接在這個(gè)月補(bǔ)上嗎
你先登錄電子稅務(wù)局,我的信息中查詢一下,確認(rèn)是月報(bào)還是季報(bào)。如果是月報(bào),那么你兩個(gè)月未報(bào)屬于逾期,需要去大廳補(bǔ)申報(bào)
申報(bào)了只是按照0申報(bào)的
我意思那兩個(gè)月按照0申報(bào)的
那你補(bǔ)到這個(gè)與即可
那你補(bǔ)到這個(gè)月即可
好的老師
滿意請五星好評,謝謝