同學(xué)你好!這個是可以的哦
5.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運輸服務(wù)。2019年7月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)辦公用小轎車1輛,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額24000元;購進(jìn)貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票注明稅款48000元。(2)購進(jìn)職工食堂用貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額8000元.(3)提供貨物運輸服務(wù),取得含增值稅價款1086000元,同時收取保價費4000元(4)提供貨物裝卸搬運服務(wù),取得含增值稅價款21200元,另因損壞所搬運貨物,向客戶支付賠償款2000元。(5)提供貨物倉儲服務(wù),取得含增值稅價款106000元,另收取貨物逾期保管費21200元。已知交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%,物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%,上期留抵稅額為6800元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。要求:計算甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
搬家公司搬運檔案材料至銷毀地點,用了兩輛貨車,可以開物流輔助服務(wù)*搬運費的增值稅專票嗎
(一)甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運輸服務(wù),2019年5月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)辦公用小轎車1部,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為25500元;購進(jìn)貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為51000元。(2)購進(jìn)職工食堂用貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為8500元。(3)提供貨物運輸服務(wù),取得含增值稅價款1110000元,同時收取保價費2220元。(4)提供貨物裝卸搬運服務(wù),取得含增值稅價款31800元,因損壞所搬運貨物,向客戶支付賠償款5300元。(5)提供貨物倉儲服務(wù),取得含增值稅價款116600元,另外收取貨物逾期保管費21200元。已知:交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%,物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%,上期留抵增值稅稅額6800元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答175~178題。175.甲公司下列增值稅進(jìn)項稅額中,準(zhǔn)予抵扣的是()。A.購進(jìn)柴油的進(jìn)項稅額51000元B.購進(jìn)職工食堂用貨物的進(jìn)
A公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運輸服務(wù),本年7月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)辦公用小轎車一輛,取得的增值稅專用發(fā)票土注明的稅額為26000元;購進(jìn)貨車用柴油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為52000元(2)購進(jìn)食堂裝修用材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為10400元。(3)提供貨物運輸服務(wù),取得含增值稅價款1417000元,同時收取保價費2616元(4)提供貨物裝卸搬運服務(wù),取得含增值稅價款25440元;因損壞所搬運貨物,向客戶支付賠償款5088元。(5)提供貨物倉儲服務(wù),取得含增值稅價款95400元,另外收取貨物逾期保管費15900元。已知交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%。物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%,上期留抵增值稅稅額5600元,A公司取得的增值稅專用發(fā)票本年7月符合抵扣規(guī)定。要求:根據(jù)上述資料,計算應(yīng)納稅額。
一、增值稅甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運輸服務(wù),2019年10月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下。(1)購進(jìn)運輸用貨車10輛,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為255000元;為此向工商銀行貸款1000000元,向工商銀行支付與該筆貸款直接相關(guān)的手續(xù)費、咨詢費合計10000元。(2)采購人員出差,取得餐飲、娛樂發(fā)票注明金額合計5000元。(3)提供貨物運輸服務(wù),取得含增值稅價款1110000元,支付給司機人員工資10000元。(4)提供運輸車輛出租服務(wù),取得含稅租金收入10300元。(5)提供貨物裝卸搬運服務(wù),取得含增值稅價款31800元。已知:有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為13%,交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%,物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。要求:請分別計算該公司2019年10月銷項稅額、進(jìn)項稅額和應(yīng)交的增值稅稅額。
老師,請問小規(guī)模納稅人開票優(yōu)惠政策是什么,可以自行開專票嗎?
商貿(mào)公司,沒有進(jìn)銷存軟件,如何準(zhǔn)確的核算成本??
老師,跨區(qū)域涉稅事項報告,金額沒有開完,下個月是不是要在對方的省的自然人電子稅務(wù)局進(jìn)行個稅申報呢?
老師,我有一個注冊資金是2000多萬的公司,要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我聽說金額大了是不是很麻煩,能告訴我好不好轉(zhuǎn)
小規(guī)模季報,季度不超30萬免增值稅對吧,這個30萬是不含稅銷售額吧
1200元勞務(wù)個稅多少,如何計算的
老師,法人買的電腦,以他的名字開的發(fā)票,公司能用嗎
老師,你好,我這邊一家公司銷售面包給對方客戶,但是對方在銷售過程中有顧客反應(yīng)質(zhì)量問題的退貨,對方公司對我們的罰款,那要怎么做賬務(wù)處理
公司轉(zhuǎn)賬到個體戶法人名下開戶行可以嗎?個體戶沒有來銀行賬戶
請問現(xiàn)在開的建筑勞務(wù)發(fā)票按道理要在外地預(yù)交企業(yè)所得稅,但是如果預(yù)計是虧損的,請問可以不預(yù)交嗎,如果預(yù)交是不是后面還要申請退,可不可以直接不交省事點