您好,1看對(duì)方是否同意,2先掛往來(lái)
老師,我們最初簽了一份合同,按合同打了6.7萬(wàn)元預(yù)付款,對(duì)方也跟我們開了發(fā)票?,F(xiàn)在對(duì)方說(shuō)他們完成不了訂單了,需要轉(zhuǎn)到他們下邊的分公司。所以接下來(lái)的款打到另一個(gè)公司,另一個(gè)公司給開發(fā)票,那簽一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,協(xié)議注明剩余款打到另一個(gè)公司,另一個(gè)公司給開發(fā)票可以嗎?之前打的6.7萬(wàn)就不倒賬了
好老師,我們欠一個(gè)租賃公司塔吊租賃費(fèi)82600,現(xiàn)在對(duì)方給我們開票15萬(wàn),我們將支付了82600,為了走15萬(wàn)流水,對(duì)方私戶給我們私戶轉(zhuǎn)了65800,,現(xiàn)在我們要給對(duì)方再支付多少,15萬(wàn)減掉支付的82600,剩余67400,但是對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)65800,中間的差是稅款嗎,這個(gè)稅款怎么算的, 對(duì)方發(fā)票是1%的專票
老師,分公司獨(dú)立核算開票,現(xiàn)在分公司被稽查,無(wú)法開票,總公司可以代替分公司開票給對(duì)方嗎?這個(gè)票2400萬(wàn)開不出來(lái),對(duì)方扣了我們?cè)鲋刀?,附加稅,所得稅合?jì)35%個(gè)點(diǎn),2400萬(wàn)開不出來(lái),對(duì)方扣了我們840萬(wàn),剩下的1560萬(wàn)付到了我們公戶上,針對(duì)這1560萬(wàn),我們?cè)撛趺崔k
老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開了10萬(wàn)的票,9個(gè)點(diǎn)。然后現(xiàn)在收到款要將錢打給甲,公司要求扣除我們的開票稅金后余額打給你甲,要求甲公司給我們公司開對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票,甲準(zhǔn)備給我們開13個(gè)點(diǎn)的材料票。所得稅和附加稅金額算出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)怎么將這2個(gè)稅金折算成13點(diǎn)讓對(duì)方給我們開票
請(qǐng)問(wèn)公司收到一張18萬(wàn)材料發(fā)票,對(duì)方是虛開發(fā)票,我們款已經(jīng)付了14萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)抵扣了,對(duì)方被稅務(wù)稽查,我公司已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。但是這個(gè)14萬(wàn)我公司怎么處理呢,追不回來(lái)了,我做到營(yíng)業(yè)外支出了,可以稅前抵扣嗎?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
以后開不了票了,也正在注銷階段,這往來(lái)是不是影響注銷
您好,分公司沒(méi)事,不影響