你好??是可以直接做價稅合計的發(fā)票金額 勾選時點(diǎn)勾選不抵扣
老師? 一般納稅人采用簡易征收的企業(yè),無法抵扣進(jìn)項稅額,如果該企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票,是否需要發(fā)票認(rèn)證再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?還是可以不做認(rèn)證,直接按價稅合計金額直接進(jìn)入成本或者費(fèi)用中?
老師,我們公司收到一張白酒的專票,白酒過節(jié)送禮了,因為白酒票抵扣后,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我可以在這個界面,選擇不抵扣發(fā)票勾選嗎?然后直接寫分錄借管理費(fèi)用~招待費(fèi)價稅合計金額 貸銀行存款 可以嗎
請問下一般納稅人收到餐飲費(fèi),住宿費(fèi)專票必須單獨(dú)做進(jìn)項稅分錄然后再轉(zhuǎn)出嗎?還是可以直接做價稅合計的發(fā)票金額?
小規(guī)模納稅人主營業(yè)務(wù)成本收到發(fā)票,做分錄的時候需要單獨(dú)列出借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)嗎?還是直接價稅合計
小規(guī)模期間成本發(fā)票沒有開回來,升為一般納稅人后對方只能開專票給我們,收到發(fā)票后可以不抵扣稅額,直接價稅合計計入成本嗎,還是先進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后再把進(jìn)項稅額部分做到成本里面去
撿到的錢需要入會計賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒有財務(wù)軟件,自己做表格需要做哪些
老師請問下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒有稅額,我在電子稅務(wù)局也查詢不了這張發(fā)票,這個是在哪里查詢呢,這個是怎么回事呢。
老師我們是汽車公司,但是我們買了車子,,這個是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開了勞務(wù)發(fā)票,開發(fā)票時已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務(wù)個稅嗎?
老師我給對方公司轉(zhuǎn)了394元,但對方公司開的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請問老師,之前2024年12月的時候成本沒結(jié)轉(zhuǎn)抵稅,匯繳時能不能直接調(diào)減抵稅???謝謝!
請問老師,勞務(wù)公司開的服務(wù)費(fèi),記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補(bǔ)無票收入,補(bǔ)了20多萬增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會計做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來了。請問我要怎么做2024年的賬呢?
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好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!