你好,你可以不開發(fā)票,但是銷售也要交稅
老師,我想咨詢一個事情,就是我買了一個二手商鋪是公司性質(zhì)的。然后他也是一般納稅人的公司,公司在外地。然后這邊我稅已經(jīng)交了。但是這個稅務局了不給我出具不動產(chǎn)發(fā)票。他讓我去那個讓賣方去他們公司自己可以開?,F(xiàn)在賣方走了,請問一下這個怎么處理?
老師,公司現(xiàn)在賣了一輛19年9月的車,賣給個人的,人家也不要發(fā)票什么的,我這邊應該怎么處理,流程是什么,要繳稅么
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進的,這個沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進項,我也可以開銷項,但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進項,只有銷項的話,是不是這個不太合規(guī)?
我們公司(不是汽車銷售行業(yè))把自己使用的一輛車賣出去了,然后通過二手車市場給對方開具了一張二手車發(fā)票。。。那么這張發(fā)票可以在我們的金稅盤上顯示嗎?
老師,公司的車輛,現(xiàn)在要賣給個人,那我公司是不是可以通過二手市場賣給個人,然后我公司也不用開發(fā)票什么的,這個是具體的怎樣的一個流程,領導聽別人說了那么幾句,他也不懂,所以我想問問老師
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務把一部分應收賬款和預收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師,這個流程大致是怎樣的
就是正常去過戶啊
老師,那過戶我們不需要開票給二手市場嘛,那這個錢我們要怎么拿到手
開不開票看你們自己協(xié)商,沒有規(guī)定說必須開票,錢你賣給誰誰就直接打到你們公戶
老師,那我收到這筆錢就做借銀行,貸國定資產(chǎn)清理就可以了
是的,就是正常做清理固定資產(chǎn)
老師,那這個從稅務上理解不就是逃稅了,處置固定資產(chǎn)沒有開票
同學,這個問題我第一個回答就給你說了 你可以不開發(fā)票,但是銷售也要交稅 2021-10-20 11:18:14
老師你說的銷售是我這邊嘛,但是我不是沒有開票嘛,那我涉及到什么稅
沒有開票也是銷售啊,增值稅、附加稅、所得稅