上期填寫(xiě)的是去年一到九月份合計(jì)。
老師我想問(wèn)一下,我在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)的時(shí)候,這個(gè)利潤(rùn)表的上期金額我是填寫(xiě)哪個(gè)時(shí)期的數(shù)?
采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,在報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候是填本期金額和上期金額。我想問(wèn)一下本期金額和上期金額是本年累計(jì)數(shù)還是當(dāng)月數(shù)。比如申報(bào)2021年7月份的財(cái)務(wù)報(bào)表我是填寫(xiě)1-7月的累計(jì)數(shù)還是只是填7月份的本期數(shù)呢?
老師,納稅申報(bào)表里季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的上期金額,是不是上個(gè)季度的金額,我在報(bào)第一個(gè)季度的時(shí)候,不需要填寫(xiě)吧?
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)表填寫(xiě)中,上期金額需要填寫(xiě)嗎?因?yàn)槲覉?bào)表從金蝶軟件打出來(lái)沒(méi)有上期金額,就一個(gè)本期金額
老師我們25.1月銀行流水有發(fā)張某的工資1萬(wàn),但是我看之前申報(bào)的1月份個(gè)稅工資零申報(bào)的,我還有必要更正1月個(gè)稅嗎
老師,查醫(yī)保繳納基數(shù)在哪查?
請(qǐng)問(wèn),匯算清繳時(shí),105090表第二行第一列,資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額,必須跟信用減值損失一致嗎?
增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣,可以從后望前選嗎,日期上沒(méi)有規(guī)定必須選之前的嗎?
所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表第一行的工資薪金支出包不包含個(gè)人承擔(dān)的社保公積金和個(gè)人所得稅?
我們公司花20多萬(wàn)請(qǐng)別的公司開(kāi)發(fā)的軟件 但是沒(méi)有申請(qǐng)軟件著作權(quán)登記,這種也算無(wú)形資產(chǎn)嗎?
電腦版怎么登錄下步怎么操作
收到銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,怎么做賬
工商年報(bào)企業(yè)控股情況 我們是小規(guī)模納稅人 應(yīng)該填其他還是私人控股
你好,老師,我報(bào)2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳,累計(jì)折舊有一部分是補(bǔ)計(jì)提的以前年度的折舊,這個(gè)需要怎么報(bào)了
不是7到9月份,是1到9月份,對(duì)吧?郭老師
你好,對(duì)的是的是一到九月份。
郭老師我們勞務(wù)工的工資是4250是怎么算個(gè)稅的?
你好,這個(gè)是按勞務(wù)報(bào)酬嗎還是工資?
勞務(wù)報(bào)酬
4250除以1.01減去800)乘以20%,按這個(gè)來(lái)講。
4250*(1-20%)*20%-速算扣除數(shù)0=個(gè)稅就是要交個(gè)稅680這樣算,對(duì)吧?
你好。4250這個(gè)是不含稅的嗎?如果是不含稅的話,就是這么多。
郭老師這個(gè)勞務(wù)稅還有含稅不含稅的說(shuō)法嗎?那我算的這個(gè)勞務(wù)稅已經(jīng)幫他們代扣代繳個(gè)稅了,還要去繳納什么稅?
你好,算個(gè)稅的時(shí)候需要扣除增值稅。
那這個(gè)增值稅我要在增值稅申報(bào)表哪個(gè)表里去申報(bào)?
開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就會(huì)繳納,不需要你們單獨(dú)申報(bào)。
個(gè)人給你開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)局收取了增值稅和附加稅,然后你們只需要給他代扣代繳個(gè)稅。
那就是我們要找他們要發(fā)票才能入賬,才能稅前扣除,對(duì)吧?
對(duì)的是的,是這么做的。
那是每個(gè)月超過(guò)多少,還是每年超過(guò)多少?要去開(kāi)票?
500以內(nèi),超過(guò)這些的都需要開(kāi)發(fā)票。
是每個(gè)月嗎?
你好對(duì)的是的是每個(gè)月這個(gè)金額。