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老師,利潤表中,凈利潤是負(fù)數(shù)-3000,但是在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤是正數(shù)8萬,他們之間有什么聯(lián)系不,我知道資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤包含了上一年未分配利潤,利潤表是本年數(shù)

2021-10-20 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-20 10:17

你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表數(shù)據(jù)的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)

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快賬用戶3683 追問 2021-10-20 10:26

之前有一個(gè)以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤的,是不是也要加上

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齊紅老師 解答 2021-10-20 10:30

你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng),關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3683 追問 2021-10-20 10:38

本年調(diào)整了去年多計(jì)提的工資26000,分錄是①借 應(yīng)付職工薪酬 26000 貸 以前年度損益調(diào)整 ②借 以前年度損益調(diào)整 26000 貸利潤分配-未分配利潤 26000,分錄對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-20 10:39

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶3683 追問 2021-10-20 10:44

1-9月未分配利潤期末數(shù)= -39695.30+(-48283.85)+26000=61979.15,,,但是資產(chǎn)負(fù)債表中是85584.85

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齊紅老師 解答 2021-10-20 10:44

你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng),關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 你單位報(bào)表數(shù)據(jù)符合這個(gè)關(guān)系嗎?

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快賬用戶3683 追問 2021-10-20 10:46

以前年度損益調(diào)整的正負(fù)怎么確認(rèn)了

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齊紅老師 解答 2021-10-20 10:47

你好,以前年度損益調(diào)整,貸方發(fā)生額就加上,借方發(fā)生額就減去?

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快賬用戶3683 追問 2021-10-20 10:51

未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+本年利潤+(—)以前年度損益調(diào)整,這樣算就對(duì)得上,按凈利潤對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2021-10-20 10:52

你好,有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng),就需要考慮進(jìn)來計(jì)算才是的?

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快賬用戶3683 追問 2021-10-20 11:02

公司就是從去年12月開始做賬的,去年12月結(jié)轉(zhuǎn)損益中本年利潤是借方 39695.30,年初1月要把去年本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嘛

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齊紅老師 解答 2021-10-20 11:05

你好,有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng),就需要考慮進(jìn)來計(jì)算才是的? 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

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你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表數(shù)據(jù)的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)
2021-10-20
你好,檢驗(yàn)資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)
2021-04-17
你好,應(yīng)當(dāng)是本年凈利潤
2021-10-20
你好 你檢查一下你期間費(fèi)用的發(fā)生額 看是不是有些數(shù)字寫反了借貸 報(bào)表沒取到數(shù)字的
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