你好,你自己印刷的嗎
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,我們公司現(xiàn)在要用新公司開票,,但是舊的以前開的是紙制品這一稅收分類編碼,貨物名稱是標(biāo)簽。標(biāo)簽在稅收分類編碼的查詢網(wǎng)站查詢是屬于紙制品的,現(xiàn)在新的所屬行業(yè)跟舊的都有一個(gè)相同是:印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)?,F(xiàn)在的情況是,生產(chǎn)的產(chǎn)品不變,但是所屬行業(yè)不同,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)票我應(yīng)該怎么開哦?產(chǎn)品名稱肯定是不能變的,如果稅收分類編碼是塑料制品的話。我的貨物名稱還可以開標(biāo)簽嗎?老板說(shuō)要用新公司開票,舊的不開了
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,我們公司現(xiàn)在要用新公司開票,,但是舊的以前開的是紙制品這一稅收分類編碼,貨物名稱是標(biāo)簽。標(biāo)簽在稅收分類編碼的查詢網(wǎng)站查詢是屬于紙制品的,現(xiàn)在新的所屬行業(yè)跟舊的都有一個(gè)相同是:印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)。現(xiàn)在的情況是,生產(chǎn)的產(chǎn)品不變,但是所屬行業(yè)不同,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)票我應(yīng)該怎么開哦?產(chǎn)品名稱肯定是不能變的,如果稅收分類編碼是塑料制品的話。我的貨物名稱還可以開標(biāo)簽嗎?老板說(shuō)要用新公司開票,舊的不開了
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個(gè)是主營(yíng),經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務(wù)”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務(wù)”沒(méi)有“建筑服務(wù)”,那這個(gè)大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個(gè)屏,用紅筆圈出來(lái)了,老師您看看,我該怎么選這個(gè)大類呢?還有,“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、服務(wù)名稱”下面,需要手動(dòng)寫上品目大類才會(huì)最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請(qǐng)問(wèn)手動(dòng)寫上去合規(guī)嗎?
請(qǐng)問(wèn),服務(wù)行業(yè)的公司,偶爾出售一些書籍,開具發(fā)票的話,也能開在印刷品下面嗎?還是開在別的大類?
A公司開票給b公司賣的是貨物,還有一些技術(shù)服務(wù)。這個(gè)貨物產(chǎn)品呢是很久以前的庫(kù)存了?,F(xiàn)在開票出去是開什么大類的發(fā)票合適呢。而且現(xiàn)在開出去是貨物的話,13個(gè)點(diǎn)也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。之前這個(gè)貨物取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了??梢蚤_服務(wù)類的發(fā)票。然后找相應(yīng)的人工成本嗎?可以這么做嗎?
報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額跟自己算的不一樣,上傳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表我對(duì)過(guò)了,沒(méi)有問(wèn)題,但是系統(tǒng)帶出來(lái)的資產(chǎn)總額跟自己算的不一樣,這是為什么呢
老師,預(yù)存的油卡是不是應(yīng)計(jì)入預(yù)付賬款
老師好,退個(gè)人保證金,因?yàn)榭偣酒飘a(chǎn)找不到賬務(wù),但確實(shí)沒(méi)退給個(gè)人,后來(lái)做營(yíng)業(yè)外支出一千元,只有證明,沒(méi)有票據(jù)。這個(gè)匯算清繳要調(diào)整嗎?在哪里填列調(diào)整?麻煩了
財(cái)產(chǎn)租賃所得的收入應(yīng)納個(gè)人所得稅稅率是多少
建筑工程,分項(xiàng)目核算收入、成本、利潤(rùn)、做工程項(xiàng)目利潤(rùn)表。工程項(xiàng)目收入是不含稅收入,項(xiàng)目利潤(rùn)表要減增值稅嗎
工程勞務(wù)和工程服務(wù)有什么區(qū)別老師
老師,外匯管理局和中國(guó)人民銀行期初匯率是一樣的嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人稅務(wù)??代開20000勞務(wù)費(fèi) 維修費(fèi)發(fā)票,扣多少個(gè)稅?
老師公司安排員工體檢開公司的發(fā)票可以報(bào)銷吧
老師好,請(qǐng)問(wèn), 我是小微企業(yè),使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 4月份申報(bào)了去年的所得稅匯算清繳,應(yīng)補(bǔ)所得稅3000元,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提分錄怎么做?