你好 ;? 是的。 客戶的 話認證了的話 就開紅字信息表 在開紅字發(fā)票來 紅沖。 是的?
老師,隔月紅字發(fā)票作廢,客戶己經(jīng)抵扣,他們先做進項轉出,還是我們先做廢
老師。我們開給客戶的紅字發(fā)票需要客戶先做進項稅額先申報做進項稅額轉出,然后我們才能申報
客戶已經(jīng)抵扣,就讓他在他的開票系統(tǒng)申請紅字信息表,導出后,給你開具紅字發(fā)票,然后你們公司才可以沖減收入 對方做進項稅額轉出 ,這個紅字發(fā)票是客戶要開給我們,然后紙質的就要快遞給我吧?
客戶給我們開紅字發(fā)票,我是做進項稅額還是做到進項稅額轉出啊
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進項發(fā)票,我申報時進項轉出并繳納了稅款,后稅務局說客戶申請的紅字信息表有誤,無需做進項轉出,現(xiàn)在稅款已申請退稅并到賬,那退的增值稅的賬務怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因為“應付債券-利息調(diào)整”是個負債類科目,計入貸方不就表示負債增加了嗎?為什么負債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點,多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費是否只能抵扣5%
請問購進的,用途發(fā)生改變的用于免稅項目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計算抵扣增值稅?
想激活25年的敲重點,激活不了。提示激活碼重復,解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運費300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到
工資表上的計算的個人所得稅,與實際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
得客戶先納稅申報是嗎,我們才能報稅
你好 ;? ? ?你是銷售方 ;先是購買方自己去轉出處理 報稅 ;然后 你在根據(jù)編碼開紅字發(fā)票? ?你在次月去報稅? ?抵減你紅沖發(fā)票的稅額? ?
就是我報稅的時候,顯示我紅沖的稅額要在附表二第20欄填,我搞不懂為什么要去那個地方填
你好 ;? ? 你把這個20欄次截圖來看看?
當期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”4490.88元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”的稅額0.00元。相差金額4490.880000元 我是銷售方,為什么要進項轉出呀
你好 ; 購買方去轉出。 你銷售方?jīng)]有轉出 。 你要去開紅字發(fā)票來? ?
啊,我是銷售方哦。就是現(xiàn)在購買方上月申請了那個紅字信息表,然后我們也已經(jīng)在上個月給他開了紅字發(fā)票了。怎么說我們要去開紅字發(fā)票
你好 ;? ?購買方開紅字信息表? 后再去轉出申報。 你銷售方做的收入哦 ;? ? 你一開始不是說 發(fā)票要客戶? 開紅字信息表? 做轉出嗎? ; 那你這個發(fā)票肯定是開錯了或者退貨了 你要紅沖發(fā)票呀??