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老師。我們開給客戶的紅字發(fā)票需要客戶先做進項稅額先申報做進項稅額轉出,然后我們才能申報

2021-10-19 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-19 13:41

你好 ;? 是的。 客戶的 話認證了的話 就開紅字信息表 在開紅字發(fā)票來 紅沖。 是的?

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快賬用戶8323 追問 2021-10-19 13:42

得客戶先納稅申報是嗎,我們才能報稅

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齊紅老師 解答 2021-10-19 13:49

你好 ;? ? ?你是銷售方 ;先是購買方自己去轉出處理 報稅 ;然后 你在根據(jù)編碼開紅字發(fā)票? ?你在次月去報稅? ?抵減你紅沖發(fā)票的稅額? ?

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快賬用戶8323 追問 2021-10-19 13:55

就是我報稅的時候,顯示我紅沖的稅額要在附表二第20欄填,我搞不懂為什么要去那個地方填

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齊紅老師 解答 2021-10-19 13:58

你好 ;? ? 你把這個20欄次截圖來看看?

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快賬用戶8323 追問 2021-10-19 14:06

當期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”4490.88元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”的稅額0.00元。相差金額4490.880000元 我是銷售方,為什么要進項轉出呀

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齊紅老師 解答 2021-10-19 14:09

你好 ; 購買方去轉出。 你銷售方?jīng)]有轉出 。 你要去開紅字發(fā)票來? ?

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快賬用戶8323 追問 2021-10-19 14:11

啊,我是銷售方哦。就是現(xiàn)在購買方上月申請了那個紅字信息表,然后我們也已經(jīng)在上個月給他開了紅字發(fā)票了。怎么說我們要去開紅字發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-10-19 14:12

你好 ;? ?購買方開紅字信息表? 后再去轉出申報。 你銷售方做的收入哦 ;? ? 你一開始不是說 發(fā)票要客戶? 開紅字信息表? 做轉出嗎? ; 那你這個發(fā)票肯定是開錯了或者退貨了 你要紅沖發(fā)票呀??

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你好 ;? 是的。 客戶的 話認證了的話 就開紅字信息表 在開紅字發(fā)票來 紅沖。 是的?
2021-10-19
影響的,你們單位認證了,開了紅字確認單,你需要再次轉出。
2024-12-11
你好,直接做進項稅額負數(shù)就可以。
2023-04-10
同學你好 紅字發(fā)票可以不給你的
2022-12-21
這個的話,還是你們先作廢的哦
2020-04-16
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