你好 ;? ? ?那你們這個(gè) 發(fā)票抵扣了需要轉(zhuǎn)出? 還得去紅沖發(fā)票的; 補(bǔ)稅的??
老師你好。去照相館拍照。對方說如果要開發(fā)票大概要多交6個(gè)點(diǎn)的稅錢。我們這次公司去拍照大概費(fèi)用兩千多不含稅。對方說可以開收據(jù)。就不需要加稅點(diǎn)。我們是一般納稅人。這種情況。怎么處理好?開發(fā)票?還是開收據(jù)。怎么走這個(gè)款
老師,我單位最近接到稅務(wù)局通知說我們?nèi)ツ晔盏降?張進(jìn)項(xiàng)票是異常票,對方走逃,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,同時(shí)調(diào)增利潤繳納企業(yè)所得稅,我放跟對方聯(lián)系過了,對方也承認(rèn)了,說是用他另外一個(gè)公司給我們重新開,這個(gè)票我們能接受嗎,我們跟他這個(gè)公司也沒業(yè)務(wù)發(fā)生,接受這個(gè)算是虛開吧,老師這件事怎么處理才好呢
老師好,稅務(wù)局專管員通知說去年我們抵扣的發(fā)票,對方企業(yè)屬于走逃企業(yè),讓我們統(tǒng)計(jì)對方發(fā)票的信息,這種情況怎么處理,對方點(diǎn)發(fā)票不能用嗎
老師,對方5.4號抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號業(yè)務(wù)終止了,5.11號我方開出了紅字信息表?正常情況下,對方抵扣了,是對方開具紅字信息表對嗎?我方當(dāng)時(shí)開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對方就沒有抵扣)實(shí)際對方已經(jīng)抵扣了, 問,如果對方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)三聯(lián),這些是給對方會計(jì)還是給我
老師好,由于我們存在虛開發(fā)票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,管理員就讓我們?nèi)ヮI(lǐng)那個(gè) 稅務(wù)通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的公司,我們都聯(lián)系不上,現(xiàn)在不知道辦,請老師指條方向[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
那什么是走逃企業(yè)?
那就是我們抵扣的那發(fā)票稅額全部要轉(zhuǎn)出,補(bǔ)稅是嗎?還有別的處理方法嗎?
你好;? 對方 要么就是沒有繳納稅費(fèi)失控了 或者是? 找不到企業(yè)了? ?
那我們抵扣的要全部補(bǔ)回來是嗎?
你好; 是的。 你要? ?全部轉(zhuǎn)出繳納稅費(fèi)的? ?
老師好,對方公司開的是運(yùn)費(fèi)發(fā)票,那這稅票進(jìn)項(xiàng)我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)入的費(fèi)用我們也要調(diào)賬是嗎?
?你好 ;? 是的。 也得調(diào)整的。 還得涉及所得稅 和增值稅 附加稅的繳納的??
那這發(fā)票跨年了,那所得稅是調(diào)去年還是今年的?
你好 ; 調(diào)整去年的 ;去年的數(shù)據(jù)的?