同學你好 對的 是這樣的
公司多行業(yè)業(yè)務,實際經(jīng)營中是信息技術(shù)服務,研發(fā)支出,還有銷售,但是稅務登記那國標行業(yè)主是租賃和商務服務業(yè),不能享受加計扣除,我們這需要變更登記才能享受是不
請教老師,我公司在電子稅務局是軟件和信息技術(shù)服務行業(yè),經(jīng)營范圍有酒店管理,請問這樣我們可以申請進項稅加計扣除嗎?我在電子稅務局里查加計抵減政策聲明信息的模塊查了暫無數(shù)據(jù)。是不是必須是在稅務局基礎信息行業(yè)大類是生活性服務業(yè)才可以享受
老師,1、對于研發(fā)支出,我這樣理解對嗎?研發(fā)支出不能資本化的計費用,也可以在所得稅加計扣除,資本化的最終形成無形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷可以加計扣除。那形成無形資產(chǎn)的,如果直接銷售了,費用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個項目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進入了實驗階段,實驗結(jié)果要9個月之后才能知道,那這個研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會計稅務登記的是小企業(yè)會計準則,那可以按照企業(yè)會計準則來核算嗎?
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務。 去年電子稅務局提示我司符合享受加計抵減10%政策。我司沒有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進項,補計提了.提交2019.2020.2021的加計抵減聲明也都通過了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務業(yè)的加計抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒有任何制造業(yè)務,純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業(yè)為服務業(yè)。 我是22.年3月更改的服務業(yè)。那么我想問: 1.是不是按照實際業(yè)務判斷,我司租賃業(yè)務占比80%.符合加計抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒有質(zhì)疑我的加計抵減,我擔心后期會不會再說我們不符合,多抵減了,再罰款?
請問老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務企業(yè),主營軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團隊為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費用加計扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機構(gòu)或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
銀行賬號沒變,只變了個開戶行,扣稅能不能扣過去
你好一般企業(yè)年度匯算清繳企業(yè)所得稅,利潤400萬是怎么算企業(yè)所得稅的
送客戶的月餅,包裝由我司定制包裝并打上我司的logo,可以做廣宣費嗎
請問增值稅表三什么情況下填?怎么填
wps word如何快速將多張圖片設置一樣大?。?/p>
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),以房抵工程款30萬,后續(xù)施工方以25萬把房子售給業(yè)主,我們房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應如何開具發(fā)票?
老師:請問下怎么樣避免員工因為沒有社保而起訴公司
老師,我想問一下業(yè)務員給客戶的居間費,怎么進行賬務處理,沒有發(fā)票
老師,公司在湖南邵陽 ,一般納稅人,實行簡易辦法計稅,工程服務在衡陽 ,月開票不超10萬 這種情況需要預繳稅款嗎?
老師,公司員工年終獎3萬,做到什么科目里面?
老師我電子稅務信息變更被駁回了,說不能選擇其他信息技術(shù)服務,我想問下,我們原來是什么農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理,我表更這個會不會有什么影響啊
同學你好 那你得選擇農(nóng)村有關的 你們經(jīng)營范圍是什么
就是這些,開票收入主要是信息技術(shù)服務,研發(fā)和技術(shù)服務,商務信息咨詢服務,還有就是貨物銷售了,但是貨物不多
那你公司類別不應該不選擇農(nóng)村集體的
是吧,我也是第一次見這什么農(nóng)村集體的,以為是什么特別的行業(yè)類型,因為這個農(nóng)村集體還屬于租賃和商務服務業(yè),屬于不在研發(fā)費用加計扣除的行業(yè)里,我郁悶好久,我們的經(jīng)營收入又是能符合扣除研發(fā)費用的,但是我們行業(yè)卻是不能的,那我更改哪個更合適呢,我們有部分技術(shù)研發(fā)服務的研發(fā)費用想加計扣除
這可以做農(nóng)業(yè)有關的 這種技術(shù)的做不了
嗯,好的,那老師麻煩問下,我更改成什么最合適
同學你好 改成研發(fā)類的就行了
好的,明白了,謝謝老師,還有一個問題,我們找保潔阿姨一個月300元打掃房間,不是我們的員工,是不是我們要申報勞務報酬所得,低于500了,是不是就不用保潔阿姨代開發(fā)票了,給我們寫個收據(jù)就可以稅前扣除了
對的 是這個意思 可以做零星支出
好的,非常感謝您
滿意請給五星好評,謝謝