你好,可以的,可以這么做的。
原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前都沒(méi)有計(jì)提人工和制造費(fèi)用,可以借生產(chǎn)成本,貸原材料,借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,這樣寫嗎
小規(guī)模廣告公司的話,設(shè)計(jì)師的工資可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?借:庫(kù)存商品貸制造費(fèi)用,或者借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸制造費(fèi)用
借制造費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,21年12月工資這樣計(jì)提,但忘記計(jì)提,22年如何補(bǔ)救
借管理費(fèi)用職工薪酬500 制造費(fèi)用職工薪酬1000 貸應(yīng)付職工薪酬1500 借生產(chǎn)成本1000貸制造費(fèi)用1000 借庫(kù)存商品1000貸生產(chǎn)成本1000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000貸庫(kù)存商品1000 計(jì)提2021年12月工資這種分錄有錯(cuò)誤嗎
以前公司付了一筆失業(yè)款,是借:制造費(fèi)用226貸應(yīng)付職工薪酬226,借應(yīng)付職工薪酬226貸銀行存款226 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益是借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 現(xiàn)在這筆226社保退回,應(yīng)該怎么做分錄
老師,在做收入分錄時(shí),借銀行存款,貸方 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)現(xiàn)金流我都選 銷售商品和勞務(wù)收到的現(xiàn)金嗎? 這個(gè)收入和應(yīng)交增值稅都這么選
我們是大米加工廠,企業(yè)所得稅都不用交是吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅,增值稅這些都已經(jīng)申報(bào)成功, 就剩這個(gè)印花稅,已經(jīng)填寫了,怎么申報(bào)不了
老師,火炬年報(bào)是高新年報(bào)嗎
老師,現(xiàn)在有一張藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)它票面信息不齊全,然后讓他們跟對(duì)方說(shuō)全沖紅重開(kāi),但是對(duì)方說(shuō)這張發(fā)票上月已經(jīng)開(kāi)了退貨紅票了,那我讓他們沖紅重開(kāi)的話,是不是就只能減去退貨部分?jǐn)?shù)量及金額了?
請(qǐng)問(wèn)下24年公司欠繳增值稅,25年有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣24年稅嗎
申請(qǐng)發(fā)票時(shí),發(fā)現(xiàn)是2級(jí)納稅人,怎么是2級(jí),怎么解除?怎么申請(qǐng)發(fā)票
老師,您好,我想請(qǐng)教一下,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)表當(dāng)中,火車票的進(jìn)項(xiàng)稅額,是否是包含在第二行,本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,這一行?
出口方式有FCA這種嗎? 這種方式和報(bào)關(guān)單上一樣嗎?
稅務(wù)注銷,工商不注銷,專利給放著,以后也許還用,可以嘛
那也可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬對(duì)嗎?
好,當(dāng)月有收入的可以的。