你好,可以把庫存商品按銷售或者報廢處理,這樣就可以結(jié)平了?
我做庫存商品有寫明有多少套什么的嘛,但是我發(fā)現(xiàn)我之前的賬有差額,已經(jīng)結(jié)賬了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,要是補錄的話,要寫明數(shù)量和單價,這樣的話我?guī)齑嫔唐肪筒黄搅耍?沖紅的話,沖庫存商品,還需要沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?
用快帳做賬時采用了庫存商品啟用了數(shù)量核算,計算庫存商品時用的移動加權(quán)平均法,單價的位數(shù)很多,但快賬中只保留4位,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)了成本后庫存商品數(shù)量為0.但還有金額在,這個金額在會計上怎么處理呢
老師,我在庫存商品那里已經(jīng)使用了二級科目,但是現(xiàn)在我有個暫估入庫的,想要做:借庫存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估,但是現(xiàn)在庫存商品已經(jīng)沒法用一級了怎么辦
老師,企業(yè)要注銷了 但是庫存商品還有金額存在 可以用什么辦法去沖平庫存商品
老師好,我們買回來的庫存商品,沒有期初,現(xiàn)在從新開始盤點庫存,錢也是以前付了,現(xiàn)在庫存商品要入賬,借庫存商品,貸方記什么?等結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
報廢要怎么做分錄呢
你好 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益
分錄是不是不能合并啊
你好,需要分兩筆處理,不能合并 的
用友下待處理財產(chǎn)損益有2個明細(xì) 待處理流動資產(chǎn)損益 和待處理固定資產(chǎn)損益 我是選擇待處理流動資產(chǎn)損益 還是自已在加一個二級明細(xì)?
你好,是??待處理財產(chǎn)損益—待處理流動資產(chǎn)損益