第1筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 520 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 520 2筆 借:銀行存款226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)26000
甲公司為增值稅一般納稅人,年底發(fā)現(xiàn)1.因管理不善導(dǎo)致一批原材料丟失,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,原材料賬面成本為4000元。借:管理費(fèi)用4000 貸:原材料4000 2.向購買方收取所欠貸款的利息為22.6萬,借:銀行存款226000 貸:財務(wù)費(fèi)用226000 要求進(jìn)行調(diào)賬處理
甲公司為一般納稅人21年6月30日因管理不善造成一批庫存材料毀損,該材料賬面余額20000,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600,未計提減值準(zhǔn)備,收回殘料價值1000元,應(yīng)由責(zé)任人賠償5000元,不考慮其他因素,該企業(yè)材料毀損的凈損失是多少? 借:待處理財產(chǎn)損益22600 貸:原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2600 借:其他應(yīng)收款-過失人5000 原材料-殘料1000 管理費(fèi)用16600 老師,材料毀損的凈損失是16600對嗎?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,其庫存原材料因管理不善發(fā)生毀損,該批原材料實(shí)際成本為5000元,購入時已確認(rèn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為650元,發(fā)生毀損應(yīng)收保險公司賠償1000元。不考慮其他因素,下列有關(guān)清查賬務(wù)處理正確的有()。(本題2分)A批準(zhǔn)處理前:借:待處理財產(chǎn)損溢5000貸:原材料5000B批準(zhǔn)處理前:借:待處理財產(chǎn)損溢5650貸:原材料5000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)650批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款1000管理費(fèi)用4650貸:待處理財產(chǎn)損溢5650(D批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款1000營業(yè)外支出4000貸:待處理財產(chǎn)損溢5000
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月外購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅為13000元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。本年7月財產(chǎn)清查時因保管不善被盜60%,經(jīng)批準(zhǔn)該損失由保險公司賠償50%,甲公司保管員劉某賠償30%,剩余20%作為一般經(jīng)營損失。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(1)購入原材料時:(2)財產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)被盜60%時,批準(zhǔn)處理前:(3)財產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)被盜60%時,批準(zhǔn)處理后:
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月外購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅為13000元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。本年7月財產(chǎn)清查時因保管不善被盜60%,經(jīng)批準(zhǔn)該損失由保險公司賠償50%,甲公司保管員劉某賠償30%,剩余20%作為一般經(jīng)營損失。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(1)購入原材料時:(2)財產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)被盜60%時,批準(zhǔn)處理前:(3)財產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)被盜60%時,批準(zhǔn)處理后
老師,我的軟件忘記密碼怎么辦,是Ⅴ9版的,2012年買的
老師好,留抵抵欠完成后,次月申報表怎么填
老師,我公司是一般納稅人,名下有5輛車,現(xiàn)在想把期中的2輛車賣出去,一輛賣給法人,一輛賣給法人的老婆,可以不,這輛車是23年購買的,已進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在開票怎么開
廠房裝修費(fèi)10萬,開普票9個點(diǎn)但是要自己承擔(dān),怎么計算這個票我拿了虧不虧呢
老師,印花稅是每月我們自己申報上去的,還是稅務(wù)局根據(jù)發(fā)票的發(fā)生提醒我們申報?
老師,在實(shí)操中,手工賬的話,明細(xì)賬本和總分類賬每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額寫上后,每筆都需要寫余額嗎?
火車票加稅合計怎么求?例如900元火車票
老師,掛預(yù)付賬款的時候,因?yàn)槭菑?fù)制之前的憑證做的,預(yù)付科目掛賬的時候日期沒改是去年的,這樣的憑證還需要改日期嗎
您好,老師,我是建筑公司,這個月把預(yù)交增值稅,抵扣完還有一部分沒法抵扣要交ne,這個2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了
公司有退休員工上班,退休員工工資會合并計算個稅嗎