你好 今年的調(diào)整分錄是,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入,貸:利潤分配—未分配利潤?
之前年度做了一筆賬,其他應(yīng)付款——暫收款,現(xiàn)在要調(diào)到其他應(yīng)付款——工資,怎樣通過以前年度損益調(diào)整科目入賬呢
以前年度有個其他業(yè)務(wù)收入,但是做賬做成了其他應(yīng)付款,今年怎么做調(diào)整分錄
如何用以前年度盈余調(diào)整來做分錄?比如去年我收到其他應(yīng)付款10萬,今年要把其他應(yīng)付款調(diào)整為收入,用以前盈余調(diào)整怎么做分錄
以前年度其他應(yīng)付款當時應(yīng)該做營業(yè)外收入的,現(xiàn)在想調(diào)整分錄怎么做
其他應(yīng)付款,去年借其他應(yīng)付款住房押金,借款,預(yù)留工資 貸以前年度損益調(diào)整,今年想做到賬里邊,怎么做分錄
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別