你好,取得發(fā)票按發(fā)票上的稅額計算,只有行程單的按照(票價%2B燃油附加費(fèi))÷(1%2B9%)×9%計算
老師 國內(nèi)的飛機(jī)票 是可以抵扣進(jìn)項稅 的吧 是票面金額/1+0.09之后乘0.09 飛機(jī)票是交通運(yùn)輸 是9%的稅率 是吧 老師 我說的對嗎
#提問#老師,飛機(jī)票進(jìn)項稅額可以遞減的稅率是多少,怎么計算
#提問#老師,飛機(jī)票進(jìn)項稅額可以遞減的稅率是多少,怎么計算
老師,我想問一下,假如飛機(jī)票是5000元,抵扣9%的進(jìn)項稅的話,進(jìn)項稅額是用5000×9%嗎?
請問老師,票年金額為1000元,9%稅率的飛機(jī)票,可以抵扣多少進(jìn)項稅?
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
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