您好, 您這個(gè)什么意思呢?

老師,聽(tīng)說(shuō)500元以下的支出可以不要發(fā)票,只要收據(jù)入賬可以稅前扣除,是這樣嗎?那去超市買的菜500元以下的是不是用超市小票就可以?
無(wú)票支出不超過(guò)500元可以稅前扣除,這個(gè)500是每次,還是一月累計(jì)。
買菜500元以下的無(wú)票支出可以稅前扣除嘛,那如果月底開(kāi)在同一張發(fā)票上還可以稅前扣除嗎
老師,零星支出不超過(guò)500元的可以用收據(jù)也可以稅前扣除,請(qǐng)問(wèn)如果跟一個(gè)小的文具店購(gòu)買10元的筆開(kāi)出來(lái)的收據(jù)可以稅前扣除嗎???
公司每個(gè)月在同一個(gè)人那里買菜金額沒(méi)達(dá)到500可以開(kāi)收據(jù)入賬,可稅前扣除嗎?
電子稅務(wù)局里面以抵扣并申報(bào),但是賬套里面沒(méi)有入賬,應(yīng)該怎么辦?
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬(wàn)給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬(wàn)多,他是不是報(bào)錯(cuò)了
老師,請(qǐng)問(wèn),我們23年和24年把預(yù)收的款專做了收入,也補(bǔ)繳了增值稅和所得稅,這個(gè)賬面在25年如何處理呢
老師企業(yè)應(yīng)該怎么訂單價(jià)呢?
@董找彬老師成本費(fèi)用是8萬(wàn),可以寫一下計(jì)算步驟嗎?
這個(gè)如何計(jì)算出答案,看不懂?
發(fā)票被購(gòu)買方認(rèn)證使用了,銷售方能作廢或開(kāi)紅字沖銷嗎?
24年月計(jì)提的工資25年一月發(fā)放實(shí)發(fā)工資,個(gè)人社保公積金也在24年12月申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)第三季度填報(bào)的實(shí)際支付職工薪酬是填24年實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資(包含社保個(gè)稅等)
請(qǐng)問(wèn)收到所個(gè)稅和增值稅比對(duì)不一致,要怎么更改?
老師,電商行業(yè)推廣費(fèi)抵扣企業(yè)所得稅按15%還是全額抵扣。交企業(yè)所得稅是按季度還是按月度,是按月計(jì)提按季度繳納嗎


就是要發(fā)票好還是不要發(fā)票入賬
肯定是最好取得發(fā)票才行啊。
開(kāi)在一張發(fā)票上金額好幾千就超標(biāo)了
你說(shuō)的超標(biāo)是什么意思呢?
一個(gè)月累計(jì)下來(lái)開(kāi)在一張票上就好幾千了,如果白條就是每天分散的不超過(guò)500元
但是這些白條兒你是不能入賬的。
那我開(kāi)發(fā)票的話可以稅前扣除嘛
你開(kāi)發(fā)票就是可以稅前扣除的。