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公司進(jìn)項(xiàng)票多大于銷項(xiàng),沒(méi)有無(wú)開(kāi)票收入,是不是企業(yè)收入就小于成本,企業(yè)所得稅為虧損

2021-10-15 11:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-15 11:13

您好!進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)票,只是增值稅不用繳納,不一定就是收入小于成本,形成企業(yè)虧損

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快賬用戶8921 追問(wèn) 2021-10-15 11:26

比如這個(gè)季度只開(kāi)了增值稅專用發(fā)票10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票11萬(wàn),是不是就是虧損,在沒(méi)有無(wú)票收入和普票開(kāi)票情況下,是不是就是虧損

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齊紅老師 解答 2021-10-15 11:27

你上面的數(shù)據(jù)是專票稅額還是銷售額呢

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快賬用戶8921 追問(wèn) 2021-10-15 11:31

銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2021-10-15 11:35

如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,是不用繳納增值稅的,虧損是收入-成本費(fèi)用得來(lái)的,如果你的收入小于成本費(fèi)用就是虧損,

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快賬用戶8921 追問(wèn) 2021-10-15 11:50

好的,謝謝,上面說(shuō)的專票進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是就是在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)可以計(jì)做成本扣除

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齊紅老師 解答 2021-10-15 11:51

是的,是稅前扣除的依據(jù)

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您好!進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)票,只是增值稅不用繳納,不一定就是收入小于成本,形成企業(yè)虧損
2021-10-15
沒(méi)有收入那這個(gè)收入調(diào)不了,你只能去調(diào)你賬上成本,這個(gè),去修改成本,少結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-10-13
你好;? ?是的 盈利了就得繳納所得稅的;? ? ??
2022-05-07
你可以不認(rèn)證,放在下月有收入抵扣,也可以認(rèn)證在賬上形成留抵
2023-08-29
營(yíng)業(yè)收入等于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入加營(yíng)業(yè)外收入普票他不需要交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,所以他就包含在營(yíng)業(yè)收入里面。
2020-10-13
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