您好,您結(jié)賬了嗎,沒有結(jié)賬可以先作廢憑證,然后整理以后重新結(jié)轉(zhuǎn)
用友T3結(jié)轉(zhuǎn)損益之后負(fù)債表不平
用友T3損益結(jié)轉(zhuǎn)修改
用友T3怎么自動結(jié)轉(zhuǎn)損益
用友T3標(biāo)準(zhǔn)版,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益
用友t3結(jié)轉(zhuǎn)完損益生成的憑證需要再點(diǎn)擊記賬嗎
庫存商品當(dāng)做廢品賣掉且沒有發(fā)票怎么做分錄,當(dāng)月申報怎么申報
老師,債權(quán)投資沒有公允價值變動對吧?因為他是攤余成本計量的
老師,應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)和預(yù)收賬款,要在當(dāng)期確認(rèn)為未開票收入嗎?
老師:麻煩您發(fā)一份“代理記賬業(yè)務(wù)內(nèi)部規(guī)范”
24年暫估的成本,2025年匯算清繳前開出來的發(fā)票,怎么入賬
利潤表中的收入是含稅收入還是不含稅收入?
老師序時賬是日記賬嗎?還是其他的
老師好,今年收到5年以外的費(fèi)用票,這個費(fèi)用直接做入 利潤分配-未分配利潤的借方,請問這筆費(fèi)用金額在匯算清繳時調(diào)增嗎?
老師,催債業(yè)務(wù)的公司需要注意什么,有哪些要求
你好 老師:請問今年中級實(shí)務(wù)中,合并報表那張還有嗎
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。