您好,你是站在哪個(gè)角度做賬呢?
您好,我們是快遞公司。我們有個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái),所有的業(yè)務(wù)往來都在平臺(tái)體現(xiàn)。我們平臺(tái)充值10000,要把錢打到總部對(duì)公賬戶,總部再把錢轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)平臺(tái)中。這個(gè)分錄怎么做。
老師,我們有一個(gè)公司是服務(wù)公司,幫個(gè)體戶注冊(cè)公司和稅務(wù)開票等,現(xiàn)在有一些個(gè)體戶是沒有開公戶的他們要交稅就辦了一個(gè)虛怡賬戶,現(xiàn)在個(gè)體戶的錢在甲平臺(tái),甲平臺(tái)扣除稅和傭金后轉(zhuǎn)給個(gè)體戶,甲平臺(tái)把個(gè)體戶的稅錢再轉(zhuǎn)給我們,我們?cè)谝粋€(gè)個(gè)轉(zhuǎn)到個(gè)體戶的虛擬賬戶里面交稅,就是甲轉(zhuǎn)給我們,我們把這錢轉(zhuǎn)給n個(gè)個(gè)體戶的虛擬賬戶里面,這樣可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
勞務(wù)派遣公司在各個(gè)平臺(tái)發(fā)布招聘消息,給平臺(tái)一分錢,有時(shí)候平臺(tái)給我們一分錢,主要目的是看是不是真實(shí)的企業(yè),后期不會(huì)有往來了,這個(gè)一分錢一分錢,有時(shí)候我們打這個(gè)平臺(tái),有時(shí)候平臺(tái)打給我們,怎么做賬
老師,我們公司業(yè)務(wù)之一建設(shè)了個(gè)充電樁,讓路過的客戶充電,電費(fèi)先扣我們公賬, 客戶充電的付錢是付到一個(gè)平臺(tái)的,然后平臺(tái)給我們錢,這種情況,我們公賬扣了電費(fèi)怎么做分錄?等我們收到平臺(tái)的款了又是怎么做分錄?
請(qǐng)問下我們有個(gè)用戶充值平臺(tái),客戶充值 ,會(huì)有利潤到賬戶上面。 但是現(xiàn)在是平臺(tái)前期對(duì)接階段,研發(fā)部門有通過阿里充值平臺(tái)金額(從公司對(duì)公戶出去的),現(xiàn)在這個(gè)錢又通過平臺(tái)轉(zhuǎn)到對(duì)公了,按實(shí)際情況不屬于利潤,請(qǐng)問我入賬怎么處理,沒有可以證明這不是收入的憑證。
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
我們是一級(jí)加盟商,把錢轉(zhuǎn)給總部是不是:借:預(yù)付,貸:銀行存款
轉(zhuǎn)給總部的什么錢呢?總部給你們開票嗎?
給系統(tǒng)充值的錢??偛拷o我們開票,但不是按轉(zhuǎn)款金額開,是按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生額開票
可以,先記入預(yù)付賬款,發(fā)票來了再?zèng)_銷預(yù)付賬款
我們是互相開票的,我們給總部派件,總部給我們派件費(fèi)??偛拷o我們派費(fèi)我們做預(yù)收賬款嗎?
對(duì),記入到預(yù)收賬款里面
跟總部掛預(yù)收預(yù)付兩個(gè)科目嗎?能不能掛一個(gè)應(yīng)收款項(xiàng)這個(gè)科目?
建議還是記在兩個(gè)科目,這樣清楚
那總部的預(yù)收預(yù)付科目可以沖減嗎?
不沖減,都是分別核算的