您好 要求代理記賬公司做準(zhǔn)確了才結(jié)賬 銀行存款不可能對(duì)不上的

你好老師公司的賬在代理記賬公司做,準(zhǔn)備接回來(lái),但是銀行賬對(duì)不上怎么辦
銀行帳對(duì)不上怎么辦,之前是代理記賬公司做的帳,他們賬上的銀行存款余額和銀行對(duì)賬單的不一致,我這個(gè)月剛接過(guò)來(lái),怎么處理?
老師,您好,就是從別家代理記賬公司接過(guò)來(lái)的公司,公司成立6年多了,但是代理記賬公司做賬的時(shí)候把銀行這一塊的賬沒(méi)做進(jìn)去,我現(xiàn)在接手怎么做?
你好,我公司的賬在代賬公司那里,但他們做的銀行存款對(duì)不上,怎么辦
老師,我們公司之前是請(qǐng)外面的代理記賬做賬,23年的賬準(zhǔn)備自己拿回來(lái)做,我這邊在和對(duì)方交接時(shí)需要對(duì)接哪些地方呀?
您好,有家企業(yè),有美元賬戶和人民幣賬戶,內(nèi)部轉(zhuǎn)賬的時(shí)候,日記賬里,憑證生成時(shí)有差額,這種情況怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提社保時(shí)候把單位個(gè)人算一起了,現(xiàn)在繳納社保怎么做分錄
根據(jù)材料,人工,費(fèi)用計(jì)算完工產(chǎn)品成本;根據(jù)產(chǎn)品計(jì)算方法結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本什么意思?怎么操作的
老師請(qǐng)問(wèn)一下,壞賬損失算資產(chǎn)損失嗎
計(jì)提時(shí)候社保費(fèi)包括單位個(gè)人的了,要更正嗎
開(kāi)個(gè)人發(fā)票,抬頭要填什么?
6月計(jì)提收入未提稅金,實(shí)際報(bào)稅時(shí)申報(bào)了,7月沖回了計(jì)提,現(xiàn)在報(bào)7-9月的稅要怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)銷售額是不是根據(jù)7-9月份的系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的開(kāi)票金額和未開(kāi)票金額統(tǒng)計(jì)的一起報(bào)稅?比如是系統(tǒng)自動(dòng)提示開(kāi)票45萬(wàn),但是另外還有2萬(wàn)屬于未開(kāi)票,是不是要報(bào)稅金額合計(jì)一起就是47萬(wàn)
你好老師殘疾人保障按工資多少的比列申報(bào)
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)銷售額是不是根據(jù)7-9月份的系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的開(kāi)票金額和未開(kāi)票金額統(tǒng)計(jì)的一起報(bào)稅?比如是系統(tǒng)自動(dòng)提示開(kāi)票45萬(wàn),但是另外還有2萬(wàn)屬于未開(kāi)票,是不是要報(bào)稅金額合計(jì)一起就是47萬(wàn)


你好這個(gè)是19年以前的賬了,19-21年的業(yè)務(wù)都做進(jìn)去了,當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候前面的賬沒(méi)有銜接上
那能有銀行流水明細(xì)嗎
以前的沒(méi)有流水明細(xì)
那把差額調(diào)整掛在老板往來(lái)吧
增加一筆分錄借其他應(yīng)收款 貸銀行 老師這樣嗎,就是讓老板補(bǔ)齊這部分差額?這樣就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了嗎
是的 這樣處理就可以了
好的謝謝老師
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這個(gè)賬可以一直掛的嗎
請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
有幾十萬(wàn)吧
那不可以掛賬的 稅務(wù)查到會(huì)認(rèn)為是分紅了 要繳納個(gè)人所得稅
是不是只有兩種解決辦法,要不就是調(diào)賬,要不就是掛到往來(lái)款,年年底之前補(bǔ)齊?
是的 或者老板找發(fā)票報(bào)銷
可以轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)金嗎老師
您覺(jué)得一個(gè)單位有幾十萬(wàn)庫(kù)存現(xiàn)金合理嗎?
嗯嗯知道了謝謝
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