同學(xué)好 借營業(yè)費(fèi)用-廣告費(fèi)126000 管理費(fèi)用辦公費(fèi)6800 制造費(fèi)用9800 管理費(fèi)用工會經(jīng)費(fèi)22 財(cái)務(wù)費(fèi)用5000 其他業(yè)務(wù)支出1680 在建工程2000 貸銀行存款
老師,麻煩幫忙看看,這兩個(gè)分錄哪個(gè)正確?
麻煩老師,幫忙看看怎么寫分錄!
老師 麻煩幫忙看下分錄謝謝
老師麻煩幫忙看看這個(gè)題目,要寫兩種模式下的會計(jì)分錄處理。
麻煩老師幫忙看下分錄怎么做
老師,我公司是勞動密集型企業(yè),一線員工工資入主營業(yè)務(wù)成本了,那給一線員工的獎(jiǎng)金,福利計(jì)入哪個(gè)科目
我公司為小規(guī)模納稅人,是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè),專門養(yǎng)殖南美對蝦進(jìn)行銷售,現(xiàn)有一個(gè)收貨商想要通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬并開具發(fā)票,那我司會需要繳納哪些稅費(fèi)?具體的稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)又是什么?
老師,導(dǎo)游代收代付這個(gè)服務(wù)費(fèi)如果超過500,是不是就要申報(bào)個(gè)稅了
老師公司備注金轉(zhuǎn)到員工卡上,備注備用金可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請問我們公司生產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu),我們生產(chǎn)完給人家安裝,然后還包括安裝鋼結(jié)構(gòu)土建部分也是我們施工,這樣一起簽訂百分之9的工程合同可以嗎
我們單位是生產(chǎn)型企業(yè),8月的出口業(yè)務(wù)是出口原材料,增值稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄怎么做?借方是主營業(yè)務(wù)成本還是原材料?
請問老師電子稅務(wù)局社保申報(bào)進(jìn)不去是啥情況(進(jìn)入就放回到登陸頁面
老師:巖棉板的人工費(fèi)發(fā)票,工人開成拆除人工費(fèi)了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進(jìn)來的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
后面的呢
老師你好
借分期收款發(fā)出商品840000 貸庫存商品840000 借應(yīng)收賬款152 貸主營業(yè)務(wù)收入120 未實(shí)現(xiàn)融資收益32 借未實(shí)現(xiàn)融資收益8 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用8
借利潤分配未分配利潤26 貸本年利潤26
第二個(gè)不是要攤銷嘛?
借原材料 貸在途物資 借產(chǎn)成品 貸生產(chǎn)成本
老師,,,第二個(gè)是不是還有攤銷的步驟哦
財(cái)務(wù)費(fèi)用那個(gè)就是攤銷
要像這樣的形式
借分期收款發(fā)出商品840000 貸庫存商品840000 借 應(yīng)收賬款152 貸 主營業(yè)務(wù)收入120 未實(shí)現(xiàn)融資收益32 借 未實(shí)現(xiàn)融資收益8 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用8