同學(xué)你好 對的 計入應(yīng)收賬款
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
我們公司是被掛靠企業(yè),收掛靠方的稅點和管理費,老板沒有讓掛靠方提供成本票,現(xiàn)在開票給甲方,工程款到我們賬戶,我們以什么名義支付給掛靠方!相應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做?這個工程款是900萬,請老師幫下忙
老師,您好!我公司掛靠別人單位做工程,但我們這邊要做內(nèi)賬,我們收到掛靠單位扣了管理費工程款記 主營業(yè)收入,那對方記應(yīng)收賬款嗎?我們這邊實際做工程的小老板們記什么了。
我們建筑公司,掛靠別的單位接了一項工程,我們有自己的材料公司和勞務(wù)公司,這兩個公司對掛靠單位開票,然后回款,現(xiàn)在內(nèi)賬就是站在我們自己公司的角度做賬,開票就做收入,但是有好多單位是對掛靠方直接開票結(jié)算,像這種我就沒法入賬,單獨用表格記賬,我這樣做賬對不對
老師,我們公司掛靠別人公司做了項目,現(xiàn)工程款到賬了,有什么好的方法把工程款扣了管理費后,到我們公司賬上?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
老師,您好!小老板們記啥,其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款?
這個計入其他應(yīng)付款
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝