您好,借 管理費用-房租 15 貸 其他應付款-XXX 15 借 其他應付款-XXX 15 貸 銀行存款 15
老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應付款-XX 27萬,在2019年的時候,我接手這個做賬工作,領導意思是開業(yè)這么久,需要做點實收資本,然后叫我把這筆往來款轉實收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應付款 27萬,貸記實收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時候,有兩筆股東往來款我也是做進了實收資本里面?;貑紊献⒚魇墙杩?。我看著學堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本,注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理,是認繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現在也不用做實收資本吧。
工廠農行卡不夠付房租,另外一個股東轉農行15萬,然后我們工廠微信轉股東老板15萬,也就是倒了一下款,這樣的分錄我應該怎么寫,謝謝
老師,我們現在有一個情況,我們公司買了一輛皮卡車用于項目,車子是11.4萬,對公支付了11.2萬,有2000元是施工隊微信轉給老板的,發(fā)票開了11.4萬。 我們讓老板開一個收據2000元給我們,方便我們財務平賬,我們入賬是這樣,發(fā)票11.4萬,對公11.2萬,差額2000我們是掛在了股東上,然后以報銷的形式轉給了股東,我們現在就是需要2000元收據來做附件,可是對方不愿意寫了,怎么處理?
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內賬好幾年都沒做過,而且發(fā)生的業(yè)務大多數都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費用,后來收到的工程款甲方對公轉賬給公司,然后股東轉到私人卡個人費用也在里面,也在支付公司一些費用,反反復復的),現在需要把以前賬都整理起來,每一次明細賬都整理出來了,請問股東墊付5000元付人工費 如:借:工程施工-合同成本-人工費5000貸:其他應付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬,股東張三通過對公賬戶轉到了個人卡,分錄是不是:借其他應收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來,我是會計小白,謝謝老師了
老師,我們集團下有一家子公司,子公司的股東承包了子公司的經營權及固定資產不動產等,股東在子公司占30%的股,也擔任法人,因為這個原因所以集團把子公司承包給了股東個人,股東和子公司簽訂承包合同,自負盈虧,每年上交500萬元的承包費,對外所有業(yè)務及開發(fā)票都以子公司為主體,因為前三年疫情原因,經營不太好,股東個人就沒有按時交承包費,去年年底,子公司把股東起訴了了,出了個諒解書,后來股友東付了一部分,但是通過子公司的經營收入從子公司的A銀行卡上轉到另B銀行卡上,然后再從B銀行付到母公司摘要寫的是往來款,母公司用這筆錢來支付當時蓋的廠房及購進設備款項,股東個人沒有用自已的卡支付過承包費,也沒收到子公司的利潤分成,怎么才能和稅務解釋說明子公司和股東承包費不成立?
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬。現在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產負債表未分配利潤是負數23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權轉讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
直接寫最后一筆行不,管理費用那筆不寫,因為我前面己經寫了借管理費用一廠租,貸銀行存款,再寫一筆是不是重了
您好,也是可以的,老師列的是完整的分錄,不太清楚你哪些做了哪些沒做,如果前面做了,后面就不需要了。
那我直接借其他應付款15萬,貸銀行存款15萬
那你前面的分錄就不對了,這個錢不是你公司直接支付的,是先向股東借款,然后再還股東錢的,你如果把其他應付款省略也是可以的 直接借 管理費用 貸 銀行存款,不需要再去做多余的了。
但是房租前面我已經寫了一筆,借管理費用,貸銀行存款,我再寫一筆借管理費用是不是寫重了
那就什么都不要去寫了
那微信還出去15萬啊,這筆分錄要做啊,要不然這15跟微信對不上
我不太理解你的意思,一借一還已經平了。**是你們企業(yè)的內部賬戶,借 銀行存款 貸 其他貨幣資金 **賬戶應在其他貨幣資金中核算。
微信當現金用,老師,那就是借銀行存款,貸現金15萬
完整的分錄應是借 管理費用-房租 15 貸 其他應付款-XXX 15 借銀行存款,貸現金15萬?借 其他應付款-XXX 15 貸 銀行存款 15 請自行對照一下吧 ,少了哪一筆,其中一借一貸可以抵平的,不去做也沒事。