您好,算視同銷售,按最高價計算消費稅
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
那委托加工環(huán)節(jié)繳納的消費稅可以抵扣嗎
您好,要看具體業(yè)務項目,有些可以抵扣
你好,老師就是收回的應稅消費品,再加工成應稅消費品,這樣的如果視同銷售可以抵扣。如果是加工成非應稅消費品,因為不需要再繳納消費稅,所以委托加工環(huán)節(jié)繳納的也就不能抵扣。這樣理解對嗎
您好,1加工應稅消費品,可以抵扣是教材列舉項目,不是所有業(yè)務,2是的
嗯,好的明白了,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持