 
                            同學你好,轉為一般納稅人后可以開負數(shù)發(fā)票的,按原來的征收率沖就可以了

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好老師,小規(guī)模期間已開銷售發(fā)票,轉為一般納稅人后收到該項的進項發(fā)票,請問該項進項稅額能不能抵扣?
一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模納稅人,發(fā)生銷售退回應該怎么開具紅字發(fā)票,流程是怎樣的
小規(guī)模期間開的普通銷售發(fā)票在轉為一般納稅人后發(fā)生銷售退回該怎么申報,能開負數(shù)發(fā)票不能
小規(guī)模納稅人時開具3%的普通發(fā)票,兩年后發(fā)生銷售退回發(fā)票,但是公司已經(jīng)升為一般納稅人,隨后開具了紅字發(fā)票3%,增值稅怎么申報
小規(guī)模納稅人本月開了負數(shù)發(fā)票,沒有開正數(shù),申報的時候提示小微企業(yè)免稅銷售額不能為負要怎么填報
 
                委托代加工消費稅應稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費稅,那么把這個商品收回以后,高價賣出的話,請問還需要再補交高出的那部分的消費稅嗎?
老師請問一下,我們公司現(xiàn)在沒什么業(yè)務沒收入,但有兩三個人交社保,這個社保能欠繳嗎?
老師,請問一下我們實際購買的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開成勞保用品和辦公用品,這樣有沒有問題哇
老師,計提工資工資的時候包不包括代扣的個人部分社保和水電費呢?
請董孝彬老師回答 我有個問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應該在零售環(huán)節(jié)的消費稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應稅消費品哪個稅率高就用哪個,是嗎?如果成套里面就只有金銀是應稅消費品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應稅消費品(非金銀)就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,究竟是怎么用的?
這道題嗯為什么選擇d呢?金銀鉑鉆不是在零售的時候繳納消費稅嗎?為什么銷售給商業(yè)企業(yè)的時候也要繳納消費稅呢?這不是屬于批發(fā)嗎?
起賬時將現(xiàn)金誤計入應付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務公司,承包了一個工程,里面有材料和設備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運開票,我方清運垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時是不是沒有成本費
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結,想通過我的賬號走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風險嗎
那在一般納稅人的國稅系統(tǒng)里如何申報還是在13點行銷售里怎么申報老師
把負數(shù)的金額填在3%征收率的欄次