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老師,想請問公司把一輛舊的轎車給了4S店,然后給了幾萬塊錢4S店換了一輛新車,該怎么處理啊

2021-10-11 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-11 14:09

借固定資產清理累計折舊,貸固定資產,借應收賬款貸固定資產,清理應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。 新購入的借固定資產應交稅費、應交增值稅進項貸應收賬款銀行存款。

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快賬用戶2874 追問 2021-10-11 14:14

可是處理的時候沒有開票啥的,也沒有繳稅這些

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齊紅老師 解答 2021-10-11 14:15

你好,做無票收入就可以的,要不你的固定資產處置不了。

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快賬用戶2874 追問 2021-10-11 14:16

那這個稅率呢

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齊紅老師 解答 2021-10-11 14:19

一般納稅人零九年之后買來的這個資產,稅率是13%。

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快賬用戶2874 追問 2021-10-11 15:34

還是不太懂,那如果抵給4S店的汽車原值182424.78元,折舊75820.29元,補給4S店14980元,換回一輛含稅價154000元(不含稅價:136283.19元)的轎車,憑證該怎么填寫,請老師幫忙指導下,還有老師購買轎車付的車輛購置稅是不是也算固定資產的一部分啊

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:45

借固定資產清理累計折舊75820.29貸固定資產182424.78

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:45

你單位是一般納稅人還是小規(guī)模的?什么時間買來的這個車?

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快賬用戶2874 追問 2021-10-11 15:47

一般納稅人,上個月月底,但是沒有入賬

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:58

不是的,我是說這個舊車購入的時間。

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快賬用戶2874 追問 2021-10-11 15:59

2019年的9月份

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齊紅老師 解答 2021-10-11 16:07

借應收賬款154000減去14980 貸固定資產清理(應收賬款的金額除以1.13) 應交稅費應交增值稅銷項。 然后把固定資產清理的余額結轉到營業(yè)外收支。

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齊紅老師 解答 2021-10-11 16:08

借固定資產136283.19 進項 貸應收賬款 銀行存款14980

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快賬用戶2874 追問 2021-10-11 16:22

這樣是嗎,老師

這樣是嗎,老師
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齊紅老師 解答 2021-10-11 16:28

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶2874 追問 2021-10-11 16:28

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-11 16:29

不用客氣,工作愉快。

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借固定資產清理累計折舊,貸固定資產,借應收賬款貸固定資產,清理應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。 新購入的借固定資產應交稅費、應交增值稅進項貸應收賬款銀行存款。
2021-10-11
你好 之前做了固定資產的嗎
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舊車抵價及開票給個人時的賬務處理: 假設舊車原值為 A 元,累計折舊為 B 元。 (1)將舊車轉出時: 借:固定資產清理(A - B) 累計折舊 B 貸:固定資產 —— 舊車 A (2)開票給個人: 借:應收賬款 —— 個人 1000 貸:固定資產清理 1000 (3)抵車款和上牌費時: 借:固定資產 —— 新車(發(fā)票金額 - 舊車抵價)(79800 - 4000) 貸:固定資產清理 700 銀行存款(實際付款)79100 后期收到退回的 3000 元時: 借:銀行存款 3000 貸:固定資產清理 3000 最終根據(jù)固定資產清理科目的余額,結轉到營業(yè)外收支科目。如果余額在借方,說明處置舊車產生了損失,計入營業(yè)外支出;如果余額在貸方,說明產生了收益,計入營業(yè)外收入
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收款時,掛往來,轉出時,沖往來 憑維修單與事故處理單來轉出。
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