你好!你先把資產(chǎn)負債表和科目余額表核對下,看哪個數(shù)據(jù)對不上
老師好!請問資產(chǎn)負債表不平衡怎么調(diào)整?
老師好!請問資產(chǎn)負債表不平衡,怎么調(diào)整呢
資產(chǎn)負債表不平衡怎么調(diào)整
老師,資產(chǎn)負債表不平衡,怎么調(diào)整
請問,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系不平衡,怎么調(diào)整
老師好,工商年報中的 資產(chǎn)狀況 是根據(jù)賬上12月的數(shù)據(jù) 還是 匯算清繳后的數(shù)據(jù) 為準 填寫哪一個
老師,請教您個問題,醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療糾紛賠償支出,這個需要發(fā)票嗎?沒有發(fā)票,在做匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
老師好 退休返聘人員工資可以有專項扣除嗎
老師 這題不會!麻煩講解一下
老宣傳費用取得專票能抵扣嗎
老師,你好!律師事務所不允許虧損嗎?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤總額未分配利潤,貸銀行存款嗎
股東只有分紅收入,已繳納分紅個稅。還需要進行年度匯繳嗎?另外彩票所得需要年度匯繳嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,名下有輛舊的新能源汽車,現(xiàn)在公司注銷要把車過戶給個人,當時買的就是二手車沒有抵扣過增值稅,現(xiàn)在對方也不要發(fā)票,我應該怎么做賬務處理和怎么交稅?
老師,我公司第一季度收到320000成本票,4月份對方把發(fā)票沖紅了,我收到?jīng)_紅發(fā)票怎么做賬
老師,就應交稅費不對,科目余額表顯示9206.14,資產(chǎn)負債表上顯示余額是-9206.14,怎么調(diào)整呢?
你好!科目余額表的是借方還是貸方呢
科目余額表顯示借方余額9206.14
你好!估計是因為你的軟件上應交稅費不能是負數(shù),統(tǒng)計的時候沒有統(tǒng)計進去
是軟件的問題,是嗎,老師?
你好!應該是,但是老師也不確定,你可以把負債那個合計數(shù)加一下看看
老師,負債的合計數(shù)也對不上,而且也沒有未分配利潤的余額,不正常吧?
你好!是的。估計就是軟件問題了