同學(xué)你好, 這個(gè)是出口當(dāng)月做的
老師:出口企業(yè)購入了商品。借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)1300 貸:銀存11300.全部外銷后做賬是:借:應(yīng)收賬款12000 貸主營收12000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營成10000 貸庫存商品10000 計(jì)提出口退稅 借其他應(yīng)收款-出口退稅1300 貸應(yīng)交稅金-出口退稅(進(jìn)項(xiàng))1300,是這么做分錄不?
我司出口一批貨物,屬于不退稅的范圍,賬務(wù)處理:采購時(shí) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 出口時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 因免稅,進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
8月出口 8月做 借 應(yīng)收出口退稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 9月申請(qǐng)退稅 這樣嗎
出口產(chǎn)品 借 應(yīng)收出口退稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借主營成本 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是出口當(dāng)月做還是申報(bào)當(dāng)月做
請(qǐng)問樸老師,出口免稅涉及的分錄,最后一步,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,為什么貸方還要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄?不是在在第一步里已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了嗎? 同學(xué)你好 免稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 1、不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 2、出口退稅部分: 借:其他應(yīng)收款——出口退稅/應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 庫存商品
老師您好,我想問一下對(duì)方給我們開的焙烤面包是免稅票,那我們銷售的時(shí)候開什么票,也是免稅嗎?
我公司新購置了一輛比亞迪新能源汽車,按照最新法規(guī),折舊年限是按多少年算? 另外,最新法規(guī)的具體名稱及條目請(qǐng)給一下,多謝
#提問#老師,您好!個(gè)人給公司做外包業(yè)務(wù),實(shí)際沒有在公司上班,公司怎么給個(gè)人付款合適?個(gè)人節(jié)稅比較合適的辦法是?
老師,請(qǐng)問一下,建筑公司,大部分都是農(nóng)民工,工資也不是一個(gè)月一個(gè)月發(fā)的,前面?zhèn)z月發(fā)了工資,按照工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,接下來幾個(gè)月又不發(fā)工資了,這種情況下我要把人員離職去掉還是直接先給零報(bào),哪種操作比較合適?
郭老師,昨天請(qǐng)教的關(guān)于車輛過戶的事情,現(xiàn)在是這么個(gè)情況,麻煩你在幫我看看怎么處理合適。 公司找審批局開個(gè)證明,直接到車管所把已提完折舊的舊車變更到現(xiàn)在單位。(原因是原來的單位名稱一樣,信用代碼不一致,所以現(xiàn)在開證明把舊車變更到現(xiàn)在正在用的公司名和信用代碼下),舊車折舊早就計(jì)提完了。老師這樣情況怎么處理?
外貿(mào)出口,8月份出口了三單,采購發(fā)票和銷售發(fā)票均已開出,在八月份沒有進(jìn)項(xiàng)退稅勾選,九月份是不是就暫時(shí)不報(bào)出口退稅,在本月進(jìn)行退稅勾選后下個(gè)月進(jìn)行出口退稅申報(bào),這樣操作對(duì)嗎?
買農(nóng)產(chǎn)品發(fā)節(jié)日福利,沒發(fā)票怎么入賬???收據(jù)能行嗎
老師您好,公司有租房和裝修,平時(shí)攤銷的時(shí)候按人員占比有攤銷到研發(fā)費(fèi)用。那么這部分研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除嗎?謝謝老師
老師,您好!我想問一下,公司把廠房租租賃出去,電費(fèi)出租房代繳,承租方把錢轉(zhuǎn)給出租房,發(fā)票開給出租房,出租方按照原發(fā)票金額開給承租方可以嗎?
什么情況下要交契稅?
8月出口 8月做這筆分錄然后 9月申報(bào)交增值稅 申請(qǐng)退稅 這樣嗎
嗯嗯,是這樣的沒錯(cuò)。
如果制造業(yè) 免抵退 申請(qǐng)退稅 以后才能在交內(nèi)銷增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)抵免是嘛 還是只要出口 還沒申請(qǐng)退稅 就能抵免
出口就可以抵免呢,不用等到申請(qǐng)退稅時(shí)
申請(qǐng)退稅那個(gè)月不用做分錄是吧 只是出口月和實(shí)際收到退稅才有相關(guān)分錄
申請(qǐng)退稅那個(gè)月不用做分錄是吧 只是出口月和實(shí)際收到退稅才有相關(guān)分錄
申請(qǐng)退稅的那個(gè)月,如果收到了退稅款的話,那就需要做分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
現(xiàn)在應(yīng)收出口退稅款 是一級(jí)科目了哦
嗯嗯,不好意思沒改過來,確實(shí)是一級(jí)科目了