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老師,我們是代賬公司,給運(yùn)輸公司代賬,當(dāng)時(shí)給人保繳費(fèi),是駕駛員自己交的,現(xiàn)在退保險(xiǎn)回來了,退到公司公戶上了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做的

2021-10-08 22:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-08 22:07

你好,你退給個(gè)人嗎?這個(gè)款項(xiàng)

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快賬用戶5221 追問 2021-10-08 22:19

人保退給了公賬戶里,出納用自己的錢付給了駕駛員,懂了嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-08 22:56

借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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快賬用戶5221 追問 2021-10-08 23:30

出納拿這個(gè)應(yīng)該退給駕駛員的錢,抵了他應(yīng)該交的兩年的車輛管理費(fèi),2400這個(gè)怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-10-08 23:32

借其他應(yīng)付款 貸其他業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶5221 追問 2021-10-08 23:36

好的這單做嗎?跟之前不沖突嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-09 07:27

怎么沖突了,你要是抵管理費(fèi)就沒有 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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快賬用戶5221 追問 2021-10-09 09:13

他這個(gè)2400的還沒有開收據(jù)給司機(jī)

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快賬用戶5221 追問 2021-10-09 10:37

全部退到公戶上的錢是10098.81,然后分別是5093這個(gè)車的司機(jī)退給他,1497.13給5098這個(gè)車1706.16然后給交管理費(fèi)2400的這個(gè)司機(jī)5064.88然后給5106這個(gè)司機(jī)1830.69然后怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-10-09 10:54

借其他應(yīng)付款 貸銀行存款(支付給司機(jī)) 主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶5221 追問 2021-10-09 11:21

但是我不知道怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2021-10-09 11:59

你是不知道金額怎么填寫上嗎

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你好,你退給個(gè)人嗎?這個(gè)款項(xiàng)
2021-10-08
你好? ?是的。 可以的。 如果對方能給你們簽訂相關(guān)合同 也是真實(shí)的業(yè)務(wù) 可以入賬的? ? ??
2020-11-23
你好;? ? ?借主營業(yè)務(wù)成本- 工資貸應(yīng)付職工薪酬- 工資 ; 發(fā)工資 :借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ;? ?其他應(yīng)收款- 罰款部分? ?;銀行存款? ?
2022-12-19
同學(xué),你好 紅沖之前的分錄
2023-08-30
借其他應(yīng)收款, 貸應(yīng)付制工薪酬社保, 借應(yīng)付職工薪酬社保, 貸以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸,其他應(yīng)收款, 銀行存款。
2023-02-18
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