 
                            你好,可以的,可以這么做的。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師問下,我們是物業(yè)公司,公司給員工繳納社保,公司部分6000,個(gè)人部分是4000,當(dāng)月計(jì)提社保.借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-社保-公司6000 貸應(yīng)付職工薪酬-社保-公司6000 繳納社保:借應(yīng)付職工薪酬-社保-公司6000 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人4000 貸銀行10000 等下個(gè)月發(fā)工資時(shí)再做其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人款從工資中收回,這樣寫分錄合適?
請(qǐng)問下老師,社保這塊會(huì)計(jì)分錄能不能幫我看下對(duì)不對(duì)… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
老師,公司全額承擔(dān)社保的會(huì)計(jì)分錄,這樣做對(duì)嗎? 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用——社保(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保-養(yǎng)老 社保-工傷 社保-失業(yè) 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保-養(yǎng)老 (公司部分) 社保-工傷 社保-失業(yè) 營(yíng)業(yè)外支出(個(gè)人部分) 貸:銀行存款
分錄1:計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保公司部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分 分錄2:付社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸:銀行存款 請(qǐng)問老師,是否可以將以上兩筆分錄合并成一筆分錄,如下: 分錄3:計(jì)提社保和付社保費(fèi) 借:管理費(fèi)用-社保公司部分 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸:銀行存款
老師,發(fā)工資和交社保,我這樣做賬,正確嗎? 計(jì)提本月工資 借:管理費(fèi)用——員工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——員工工資 計(jì)提和繳納本月社保: 借:管理費(fèi)用——員工社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借:應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借:其他應(yīng)收款——員工社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 下個(gè)月發(fā)上月工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款—員工社保(個(gè)人) 貸:銀行存款
 
                關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬(wàn)元,說(shuō)是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到?。∈墙痰脑鲋刀悊??還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購(gòu)貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來(lái)了,請(qǐng)問老師我是把這6000元做無(wú)票收入還是給對(duì)方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來(lái)了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購(gòu)商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?

