你好,可以的,可以這么做的。
老師問下,我們是物業(yè)公司,公司給員工繳納社保,公司部分6000,個人部分是4000,當月計提社保.借主營業(yè)務(wù)成本-社保-公司6000 貸應(yīng)付職工薪酬-社保-公司6000 繳納社保:借應(yīng)付職工薪酬-社保-公司6000 其他應(yīng)收款-社保-個人4000 貸銀行10000 等下個月發(fā)工資時再做其他應(yīng)收款-社保-個人款從工資中收回,這樣寫分錄合適?
請問下老師,社保這塊會計分錄能不能幫我看下對不對… 1、計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計提社保: 借:管理費用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人
老師,公司全額承擔社保的會計分錄,這樣做對嗎? 計提社保 借:管理費用——社保(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保-養(yǎng)老 社保-工傷 社保-失業(yè) 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保-養(yǎng)老 (公司部分) 社保-工傷 社保-失業(yè) 營業(yè)外支出(個人部分) 貸:銀行存款
分錄1:計提社保 借:管理費用-社保公司部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分 分錄2:付社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:銀行存款 請問老師,是否可以將以上兩筆分錄合并成一筆分錄,如下: 分錄3:計提社保和付社保費 借:管理費用-社保公司部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:銀行存款
老師,發(fā)工資和交社保,我這樣做賬,正確嗎? 計提本月工資 借:管理費用——員工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——員工工資 計提和繳納本月社保: 借:管理費用——員工社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借:應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借:其他應(yīng)收款——員工社保(個人部分) 貸:銀行存款 下個月發(fā)上月工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款—員工社保(個人) 貸:銀行存款
租房合同如何申報印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
報關(guān)關(guān)出口的貨,報關(guān)單上以FoB結(jié)算。如果我的貨損壞收到保險賠償打到對公賬戶怎么辦
老師有一筆大金額的進項票一直開不進來,對方找各種理由也沒處理,投訴都沒用,我司如何處理比較合適呢?謝謝老師
老師我看了一下電子稅務(wù)局又進項票300萬左右,不過之前會計沒有做記賬憑證,之前會計是每個月報多少稅,勾選多少進項,導致現(xiàn)在資產(chǎn)負債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,被掛靠公司當月開票給甲方,然后掛靠方當月提供成本發(fā)票給被掛靠方。但是當月甲方?jīng)]有按時把工程款打給被掛靠方。有許多被掛靠公司就不拿這些發(fā)票認證,說抵扣不了進項稅,解釋的原因是沒有打款過賬的進項發(fā)票不能抵扣。這個原因合理嗎?
老師,個人名下的專利投資企業(yè),需要交什么稅?
公司一起租了一棟房子 其中有幾個門面,100w,合伙人轉(zhuǎn)租出去門面40w, 問公司收到這個錢做什么?沒有差價,怎么做賬
我們有個員工懷孕晚期現(xiàn)在留職停薪,其實是已經(jīng)離職了,然后在公司這邊還有買社保,社保的費用是她個人全額承擔,那她這個繳納社保的錢,可以用她個人轉(zhuǎn)給公司嗎
2025年個稅扣除有哪些項?
老師您好,請問小規(guī)模納稅人季度開普票超過30萬,繳納增值稅是按照1%還是3%繳納