2019年10月1日至2021年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%,抵減應(yīng)納稅額。 生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。生活服務(wù)包括文化體育服務(wù)、教育醫(yī)療服務(wù)、旅游娛樂服務(wù)、餐飲住宿服務(wù)、居民日常服務(wù)和其他生活服務(wù)。 溫馨提示:10%加計(jì)抵減與15%加計(jì)抵減政策適用范圍不同,加計(jì)10%加計(jì)抵減范圍包括:郵政服務(wù)業(yè)、電信服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、生活服務(wù)業(yè),而享受15%加計(jì)抵減政策的范圍僅限于生活服務(wù)業(yè)。
老師,我想問一下,能夠享受增值稅的加計(jì)抵減政策是不是只有四大類:郵政服務(wù),電信服務(wù),生活服務(wù),電信服務(wù)。沒有高新企業(yè)吧,高新企業(yè)能享受的是企業(yè)所得稅,而不是增值稅的加計(jì)抵減吧
老師,哪些行業(yè)能夠享受到加計(jì)遞減政策呢,有啥條件呢
老師好 請(qǐng)教個(gè)問題 一般納稅人的建筑工程及建筑服務(wù)行業(yè),可以享受所得稅小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策嗎?需要符合什么條件呢才能享受呢?
老師,滿足小微企業(yè)條件,也不能享受小微企業(yè)政策的有哪些?
老師好,餐飲行業(yè)蔬菜抵扣我記得有政策是可以按9%抵扣,但具體有哪些條件呢?
老師,你好,系統(tǒng)彈出的金額是81200,但是我的總開票金額是86500,我應(yīng)該怎么填寫稅務(wù)申報(bào)表?
股東墊付房租,可以用公戶轉(zhuǎn)賬還給股東嗎?
老師 出口退(免)稅備案 申請(qǐng)后幾天能批準(zhǔn)?
一般納稅人酒店A,酒店法人名下有自己的場(chǎng)地,將場(chǎng)地出租給A,那租房協(xié)議該怎么賬務(wù)處理,需要攤銷給各個(gè)部門嗎? 2.因?yàn)槭欠ㄈ俗约旱膱?chǎng)地,租給自己名下的酒店,如果開票要交房產(chǎn)稅和個(gè)稅,老板個(gè)人得掏錢。如果暫時(shí)不開票的話,那我正常每個(gè)月只計(jì)提,借:管理費(fèi)用--場(chǎng)地出租,貸:其他應(yīng)付款,那對(duì)于財(cái)務(wù)來說應(yīng)該沒什么風(fēng)險(xiǎn)吧? 3.酒店是2月的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,5月20做的一般納稅人登記,做賬的話怎么把之前的房租也做進(jìn)去啊,該怎么賬務(wù)處理啊 4.賬務(wù)處理了,是不是印花稅里的租賃合同就會(huì)根據(jù)相關(guān)科目,就得交印花稅
我們現(xiàn)在有一個(gè)政府投資建設(shè)的項(xiàng)目所形成的固定資產(chǎn),總金額是380萬,固定資產(chǎn)入賬入了359萬,少入了21萬,這21萬尾款政府也一直未付給我們,我們也沒能將該費(fèi)用支付給建造方,對(duì)于漏記得21萬固定資產(chǎn),現(xiàn)在需要補(bǔ)登記到固定資產(chǎn)里面,又涉及錢款未付,對(duì)于該資產(chǎn)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師酒店購買蔬菜海鮮等食品用繳納印花稅嗎
請(qǐng)問裝卸搬運(yùn),是開運(yùn)輸發(fā)票,還是開物流輔助呢
2025年稅務(wù)師的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和涉稅法律,這2科較去年有哪些變化?變化大不?
被審計(jì)查到招待費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)以及出現(xiàn)了酒水怎么整改?是退回超標(biāo)準(zhǔn)的錢?
24年的工資表填錯(cuò)了,25年還能修改嘛,錯(cuò)了好幾個(gè)月,申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)復(fù)制上月數(shù)據(jù),有好幾個(gè)離職員工又申報(bào)了幾個(gè)月同樣金額的工資