同學你好,我的理解是,健康咨詢費可以作為推廣費的成本。
你好,我想咨詢一個問題,就是我公司是一家游戲公司,現(xiàn)推廣一款APP,有用戶就會有一筆推廣費用,用戶是全國性質(zhì)的,推廣費用從1元到千元不等,用戶不能開具發(fā)票,現(xiàn)在我司要對公轉(zhuǎn)賬,可以用對公轉(zhuǎn)賬嗎?我司要代扣代繳他們的個稅,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
對于一個經(jīng)常開推廣費的小規(guī)模公司,健康咨詢費有什么用
老師,我們公司可以開招投標代理服務費發(fā)票名稱嗎? 我們公司的經(jīng)營范圍:一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),信息技術咨詢服務,健康咨詢服務(不含診療服務),咨詢策劃服務,信息系統(tǒng)集成服務,工程管理服務,企業(yè)管理咨詢,企業(yè)管理,社會經(jīng)濟咨詢服務,規(guī)劃設計管理,技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣,企業(yè)形象策劃,圖文設計制作,廣告設計、代理,廣告制作,市場營銷策劃(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動。
老師,我們公司是商務服務公司,小規(guī)模納稅人,發(fā)票名稱可以開會務費嗎? 我們公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是:一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),信息技術咨詢服務,健康咨詢服務(不含診療服務),咨詢策劃服務,安全咨詢服務,科技中介服務,企業(yè)管理咨詢,信息系統(tǒng)集成服務,技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣,企業(yè)管理,企業(yè)形象策劃,規(guī)劃設計管理工程管理服務,圖文設計制作,廣告制作,廣告設計、代理,電線、電纜經(jīng)營,電子產(chǎn)品銷售,建筑材料銷售,消防器材銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
老師,我們公司每個月經(jīng)常有現(xiàn)代服務服務費,還有什么現(xiàn)代服務咨詢費,這是什么費用呀?有開進來的也有開出去的
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
是說健康咨詢費也可以作為該公司的成本嗎?
同學你好,是的,健康咨詢費,也可以作為該公司的成本的。
好的,謝謝
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。