你好,題目表達不夠明確。你用銀行存款或應(yīng)付賬款都可以。
老師課上講的融資性固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理沒有聽明白。下面的分錄是這樣嗎? 借:固定資產(chǎn) 100w 貸:長期應(yīng)付款 100w 收到發(fā)票付款時 借:長期應(yīng)付款 11.7w 貸:銀行存款 11.7w ??? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ?? 貸:長期應(yīng)付款 ?? 問號出填什么呢?17w嗎?還是增值稅也分10期?
老師你好 為什么第三題不是 借:固定資產(chǎn)1090 貸:應(yīng)付賬款1090呢? 而是借:固定資產(chǎn)1000 增值稅90 貸:銀行存款呢? 題目也沒有說用銀行存款支付???
請問老師: 講義里寫到: 取得設(shè)備,支付價款和稅款時: 借:固定資產(chǎn) 42940 貸:銀行存款 42940 請問,購入固定資產(chǎn)時的稅費不計入成本 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 我不理解,例題中的會計分錄,為什么把價和稅寫到一起了? 老師,那是不是說明一般納稅人購入固定資產(chǎn)支付的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅計入成本呢?
老師,您好,公司貸款買的汽車,貸款的利息是416,我把利息計入固定資產(chǎn)的成本當(dāng)中,分錄是借固定資產(chǎn)貸長期應(yīng)付款,支付利息的時候,借長期應(yīng)付款貸銀行存款,我該怎么調(diào)賬呢
老師,購入固定資產(chǎn)時,做了借:固定資產(chǎn)1000,進項稅130,貸應(yīng)付賬款-A 1130,付款時,借:應(yīng)付賬款-A 1130,貸:銀行存款1130這機器不是我們的幫代買的,開發(fā)票開我們公司的,進項稅我們來抵扣,跨月了我要做沖上月做的,應(yīng)付賬款-A 紅字1130,貸:銀行存款紅字1130,應(yīng)付賬款-B公司藍字1130,貸:銀行存款藍字1130,借固定資產(chǎn)清:1000,借固定資產(chǎn)1000,后面借:?(這里我要記什么營業(yè)外支出嗎)貸:固定資產(chǎn)清理,發(fā)現(xiàn)我的B公司平不了賬,不知道哪步有問題?
老師:我們公司發(fā)票不夠,老板想成立一個個體戶,但我認為這個體戶就是個空殼公司。具體怎么操作
老師我們每個產(chǎn)品的進價和賣價都不一樣,怎么計算成本率和銷售率
進口商品的消費稅計稅依據(jù)是什么
隔月沖紅發(fā)票賬務(wù)處理和稅務(wù)處理,客戶未抵扣
請問老師:哪個國稅條文中規(guī)定了:同一個合同不同的業(yè)務(wù)分別核算清楚,如果核算不清楚的按最高稅率?還是最低稅率核算?
你好!一般納稅人做房地產(chǎn)裝飾,預(yù)算稅負是多少,老師指導(dǎo)一下
個人工商年手機掃碼年報,總是出來基本信息高效經(jīng)營者不能為空,經(jīng)營者已經(jīng)有名字了
老師好,財務(wù)報表年報一定要跟第四季度財報一致嗎?小企業(yè)會計準則。第四季度財報錯了,然后年度財務(wù)報表改成正確的了,第四季度財報沒改,匯算清繳提示要跟第四季度財報一致,要不要管呢?
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個稅,這兩個公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計入什么科目
只是要把增值稅分開出來哈
是的,需要進行價稅分離