你好!看你們實際繳納的企業(yè)所得稅。
老師好,公司未分配利潤數(shù)據(jù)很大,怎么確定未分配利潤的數(shù)據(jù)是不是累計真實的利潤,或者說需要同時關(guān)注哪一些科目的數(shù)據(jù),應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù),其他應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款等是不是應(yīng)該減去呢?
老師好,我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖?,今年沖回了,借:應(yīng)付賬款-其他 貸:利潤分配-未分配利潤,這樣是不是得改資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款和未分配利潤年初數(shù)呢,本年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年末-年初與利潤表凈利潤數(shù)據(jù)相等嗎,影響他倆勾稽關(guān)系嗎
老師,就是我們公司賬務(wù)處理,計提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,營業(yè)外支出就增加,因為沒有信用減值損失科目,這是計提壞賬準(zhǔn)備,稅法不認(rèn)可我到時候匯算清繳調(diào)增企業(yè)所得稅就可以了,但是我的賬是可以計提壞賬準(zhǔn)備的哈,老師,因為應(yīng)收賬款沒收到款,如果就一直放在應(yīng)收賬款,我們未分配利潤實際是虛數(shù),因為未分配利潤數(shù)據(jù)來源于收入個支出,收都沒收回錢,所以未分配利潤是虛數(shù),按照未分配利潤來看分紅,不符合真實,我不知道我理解對不對,老師
你好,老師,我想問一下就是分公司注銷,賬上的科目是不是都要轉(zhuǎn)到總公司里,具體怎么操作,其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,營業(yè)外收入營業(yè)外支出,本年利潤,未分配利潤
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
是內(nèi)賬,所以所得稅好像也看不出來
和應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù),其他應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款和庫存商品科目數(shù)據(jù)相關(guān)嗎?
你好,那需要看你的收入成本和費用相關(guān)數(shù)據(jù)。
收入和成本費用這些都沒有問題,只是確認(rèn)的收入中有應(yīng)收未收回
你好,這個是不影響未分利潤的,如果確認(rèn)收不回來的話,可以把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入壞賬。
老師,做內(nèi)賬,銷項減進(jìn)項后實際繳納的增值稅需要計去費用嗎?
你好!按照按實際繳納的稅金直接做費用。
收到,謝謝老師!
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝