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老師好,公司未分配利潤數(shù)據(jù)很大,怎么確定未分配利潤的數(shù)據(jù)是不是累計真實的利潤,或者說需要同時關(guān)注哪一些科目的數(shù)據(jù),應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù),其他應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款等是不是應(yīng)該減去呢?

2021-10-07 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-07 19:53

你好!看你們實際繳納的企業(yè)所得稅。

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快賬用戶4758 追問 2021-10-07 19:55

是內(nèi)賬,所以所得稅好像也看不出來

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快賬用戶4758 追問 2021-10-07 19:57

和應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù),其他應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款和庫存商品科目數(shù)據(jù)相關(guān)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-07 20:01

你好,那需要看你的收入成本和費用相關(guān)數(shù)據(jù)。

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快賬用戶4758 追問 2021-10-07 20:04

收入和成本費用這些都沒有問題,只是確認(rèn)的收入中有應(yīng)收未收回

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齊紅老師 解答 2021-10-07 20:11

你好,這個是不影響未分利潤的,如果確認(rèn)收不回來的話,可以把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入壞賬。

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快賬用戶4758 追問 2021-10-07 21:17

老師,做內(nèi)賬,銷項減進(jìn)項后實際繳納的增值稅需要計去費用嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-07 22:18

你好!按照按實際繳納的稅金直接做費用。

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快賬用戶4758 追問 2021-10-07 22:25

收到,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-10-07 23:12

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好!看你們實際繳納的企業(yè)所得稅。
2021-10-07
不平也有可能是公式有問題。你按照原報表和新系統(tǒng)報表核對,哪個項目不對。
2019-12-11
你好,同學(xué)。 你 現(xiàn)在是進(jìn)行財產(chǎn)清查,根據(jù)現(xiàn)在有數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)入賬處理。
2020-10-30
你好,不用修改的,可以忽略這個差異。
2022-03-22
你是做反了吧,你把你做的紅沖了,然后做相反的分錄
2020-05-13
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