你好,一般納稅人轉(zhuǎn)讓專利技術(shù),沒(méi)有針對(duì)這方面的免征增值稅優(yōu)惠政策。
老師麻煩幫忙看一下這兩個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓交增值稅的問(wèn)題……納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)不是免增值稅滴嘛?怎么又是按銷售無(wú)形資產(chǎn)納稅???
老師:技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓免交增值稅,技術(shù)咨詢免交增值稅嗎?如果免交增值稅,免交的增值稅是直接免交還是納稅申報(bào)審核通過(guò)后免交?
老師,一般納稅人轉(zhuǎn)讓專利技術(shù),增值稅是否免稅
老師,企業(yè)轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)免征增值稅嗎??
個(gè)人將一項(xiàng)技術(shù)專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給國(guó)內(nèi)企業(yè)繳納增值稅嗎
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?