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Q

老師,請問下盤點時候的庫存商品只能按照成本價核算嗎

2021-10-05 22:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-05 22:21

您好同學(xué),是的,是按照成本價格

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快賬用戶3073 追問 2021-10-05 22:26

老師,第一次盤點,沒有成本價呢,那需要核算出來嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-05 22:29

您好沒有成本價,要找一下銀行流水,或者入庫單什么的,合同,落實一下

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快賬用戶3073 追問 2021-10-05 22:36

就是說還是要把這個庫存商品的成本價核算出來嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-05 22:37

你好,這個成本價他不是說核算出來的,他是在咱們采購貨物的時候,咱們簽合同的時候,這個價格就確定好的。

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您好同學(xué),是的,是按照成本價格
2021-10-05
你好 這個庫存商品要計算你們的成本價的
2022-06-25
可以的,可以這么做的。可以按照直。
2024-02-29
是的,一般納稅人是按不含稅價
2024-07-15
您好,這個方法的初衷是:先將成本按含稅售價入賬,與實際成本之間的差額,計入“商品進銷差價”科目中,最終再進行核銷)(就是采購時按發(fā)票來,中間銷售全按銷售價比較輕松,月末忙一點再調(diào)整) 1.這里是分了2步,差額在商品進銷差價 ①購進商品支付款項時: 借:材料采購10000(按實際成本) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)1300 貸:銀行存款11300 ②商品驗收入庫時: 借:庫存商品14000(按含稅售價) 貸:材料采購10000 商品進銷差價4000 2.? ?是要結(jié)轉(zhuǎn)商品進銷差價 ③商品售出收到銷貨款時:(下面的收入和成本都是假的) 借:銀行存款14000 貸:主營業(yè)務(wù)收入14000 借:主營業(yè)務(wù)成本14000 貸:庫存商品14000 ④月末,按規(guī)定計算不含稅銷售額和銷項稅額: 不含稅銷售額的金額=14000/(1+13%)=12389.38(元) 銷項稅額的金額=12389.38×13%=1610.62(元) 借:主營業(yè)務(wù)收入1610.62 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1610.62 ⑤月末結(jié)轉(zhuǎn)商品進銷差價 借:商品進銷差價4000 貸:主營業(yè)務(wù)成本4000(調(diào)整為實際成本)
2024-04-09
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