你好 需要給到你們做購進相反分錄附件的
老師,對方紅字專票已經(jīng)認證,由對方開具紅字信息表后,然后我方這邊開具紅字發(fā)票。那我們這邊做賬,只要記賬聯(lián)就好,還是要讓對方把紅字信息表發(fā)給我們,我們打印,然后跟記賬聯(lián)放一塊做賬 ?
對方給我們開具了電費的紅字發(fā)票,這邊抵扣聯(lián)放在哪里
開具紅字發(fā)票對方已抵扣有紅字信息發(fā)過來,那對方發(fā)票抵扣聯(lián)還要寄給我們嗎?
我們是銷售方開具紅字發(fā)票,如果對方?jīng)]有認證是不是開的紅字發(fā)票的三聯(lián)都是我們的,如果對方認證了是不是開的紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要給對方?
老師。我們7月開出去的專票。對方已抵扣?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤。對方開具了紅字發(fā)票信息表給我們。我這邊開除紅字發(fā)票之后。第一聯(lián)自行留存。后面兩聯(lián)紅字是否要交給對方
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)一起放在會計分錄的后面嗎
你要新做一個分錄,然后將這個紅沖放后面的
是把兩聯(lián)都放一起吧
抵扣聯(lián)我們是單獨存放的,沒有做到賬里面的
紅字的抵扣聯(lián)也放跟專票的正數(shù)抵扣聯(lián)放在一起裝訂么
是啊,要放到一起裝訂的