之前是做發(fā)票是怎么分錄的呢
上個月已經(jīng)確認(rèn)收入的發(fā)票,本月又紅沖了,怎么做賬務(wù)處理
發(fā)票已經(jīng)入賬 做入工程成本 這個月紅沖了怎么賬務(wù)處理
之前發(fā)票回來已經(jīng)入賬,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,進項也已經(jīng)抵扣怎么做賬務(wù)處理?先紅沖憑證,然后再做進項轉(zhuǎn)出嗎?
發(fā)票去年已經(jīng)入賬,計入工程施工-合同成本,但未結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?,F(xiàn)在稅務(wù)要求不能將此份發(fā)票列支,本年沖銷工程施工-合同成本。已經(jīng)支付了一半的款項,已支付的款項賬務(wù)上要怎么處理。
你好,老師,收入發(fā)票已經(jīng)紅沖了,這不是最后一個季度了,成本票相對應(yīng)的也要紅沖,現(xiàn)在我這邊已經(jīng)成本發(fā)票紅沖做賬了,但是老板不同意成本發(fā)票紅沖,這種如果是你,應(yīng)該怎么處理?
老師 折舊 算 本年累計折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點1.3.6.9 不同月份進來的資產(chǎn) 想要用 公式合計一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨核算成本呢
集團財務(wù)報表中財務(wù)信息審計代表全面審計!然后他是包含審計和審閱么? 不重要的組成部分實施的也可以是審計和審閱么還有特定程序和部分事項審計么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費 稅率是免稅,請問老師這個擔(dān)保費是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應(yīng)交稅費,未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價款10000元不是價稅合計的金額嗎?答案怎么沒價稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進項也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運費不可正常抵扣嗎?
預(yù)收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請問在建期間購買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計入什么科目
做之前分錄的負(fù)數(shù),請問還有什么可以幫您
借 :工程成本 應(yīng)交稅費 進項稅額 貸 :應(yīng)付賬款
您之前開具發(fā)票就做了進項稅額么?
如果是銷項發(fā)票的紅沖,賬務(wù)處理是, 借:主營業(yè)務(wù)收入, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)收賬款等科目。
是的 是別人開來的 我們這個月已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出
您好,發(fā)票跨月了?您認(rèn)證了發(fā)票么?沒有認(rèn)證就不是進項稅額轉(zhuǎn)出,